16 DECEMBRE 2024. - Décret ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier, février, mars et avril de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2025
| Mission | Programme | Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Initial 2024 | Initial 2024 | Crédits provisoiresJanvier-Avril | Crédits provisoiresJanvier-Avril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE | CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE | CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE | CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE | CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE | CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE | |
| 009 | B. TRACHTE | B. TRACHTE | B. TRACHTE | B. TRACHTE | B. TRACHTE | B. TRACHTE | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 01 009 04 01_1111 | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 410.000 | 410.000 | 139.000 | 139.000 | ||
| 01 009 05 01_1211 | Frais de fonctionnement du cabinet | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| 01 009 06 01_7422 | Dépenses patrimoniales du cabinet | 27.000 | 27.000 | 9.000 | 9.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 450.000 | 450.000 | 152.000 | 152.000 | |
| Total 01 | Total 01 | Total 01 | Total 01 | 450.000 | 450.000 | 152.000 | 152.000 |
| 02 | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT | |
| 009 | R. VERVOORT | R. VERVOORT | R. VERVOORT | R. VERVOORT | R. VERVOORT | R. VERVOORT | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 02 009 04 01_1111 | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 213.000 | 213.000 | 72.000 | 72.000 | ||
| 02 009 05 01_1211 | Frais de fonctionnement du cabinet | 28.000 | 28.000 | 9.000 | 9.000 | ||
| 02 009 06 01_7422 | Dépenses patrimoniales du cabinet | 18.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 259.000 | 259.000 | 87.000 | 87.000 | |
| Total 02 | Total 02 | Total 02 | Total 02 | 259.000 | 259.000 | 87.000 | 87.000 |
| 03 | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT | |
| 009 | B. CLERFAYT | B. CLERFAYT | B. CLERFAYT | B. CLERFAYT | B. CLERFAYT | B. CLERFAYT | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 03 009 04 01_1111 | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 218.000 | 218.000 | 74.000 | 74.000 | ||
| 03 009 05 01_1211 | Frais de fonctionnement du cabinet | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 03 009 06 01_7422 | Dépenses patrimoniales du cabinet | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 256.000 | 256.000 | 86.000 | 86.000 | |
| Total 03 | Total 03 | Total 03 | Total 03 | 256.000 | 256.000 | 86.000 | 86.000 |
| 04 | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON | |
| 009 | A.MARON | A.MARON | A.MARON | A.MARON | A.MARON | A.MARON | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 04 009 04 01_1111 | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 223.000 | 223.000 | 76.000 | 76.000 | ||
| 04 009 05 01_1211 | Frais de fonctionnement du cabinet | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 04 009 06 01_7422 | Dépenses patrimoniales du cabinet | 18.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 266.000 | 266.000 | 90.000 | 90.000 | |
| Total 04 | Total 04 | Total 04 | Total 04 | 266.000 | 266.000 | 90.000 | 90.000 |
| 05 | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU | CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU | |
| 009 | N. BEN HAMOU | N. BEN HAMOU | N. BEN HAMOU | N. BEN HAMOU | N. BEN HAMOU | N. BEN HAMOU | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 05 009 04 01_1111 | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 284.000 | 284.000 | 97.000 | 97.000 | ||
| 05 009 05 01_1211 | Frais de fonctionnement du cabinet | 19.000 | 19.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| 05 009 06 01_7422 | Dépenses patrimoniales du cabinet | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 307.000 | 307.000 | 104.000 | 104.000 | |
| Total 05 | Total 05 | Total 05 | Total 05 | 307.000 | 307.000 | 104.000 | 104.000 |
| 06 | PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS | PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS | PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS | PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS | PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS | PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS | |
| 009 | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 06 009 01 01_4170 | Dotation à l'Assemblée | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total 06 | Total 06 | Total 06 | Total 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | CABINETS | CABINETS | CABINETS | CABINETS | CABINETS | CABINETS | |
| 009 | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 07 009 04 01_1111 | Provisions pour sortie de charge | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | |
| Total 07 | Total 07 | Total 07 | Total 07 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 21 | ADMINISTRATION | ADMINISTRATION | ADMINISTRATION | ADMINISTRATION | ADMINISTRATION | ADMINISTRATION | |
| 001 | Dotation spéciale de la Communauté française | Dotation spéciale de la Communauté française | Dotation spéciale de la Communauté française | Dotation spéciale de la Communauté française | Dotation spéciale de la Communauté française | Dotation spéciale de la Communauté française | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 21 001 08 01_2130 | Intérêts dus en vertu de l'article 7, paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 001 42 01_4524 | Remboursement de la dotation | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| Total 001 | Total 001 | Total 001 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 009 | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 21 009 07 01_1111 | Rémunérations du personnel statutaire | 27.676.000 | 27.676.000 | 9.410.000 | 9.410.000 | ||
| 21 009 07 02_1111 | Rémunérations du personnel contractuel | 7.488.000 | 7.488.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | ||
| 21 009 07 03_1111 | Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 009 07 04_1111 | Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME | 425.000 | 425.000 | 145.000 | 145.000 | ||
| 21 009 08 01_1211 | Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
| 21 009 08 02_1211 | Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 21 009 08 03_1211 | Frais de fonctionnement | 3.380.000 | 3.275.000 | 1.127.000 | 1.092.000 | ||
| 21 009 08 04_1211 | Frais de location simple (leasing opérationnel) | 123.000 | 123.000 | 41.000 | 41.000 | ||
| 21 009 08 05_1211 | Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique | 26.000 | 26.000 | 9.000 | 9.000 | ||
| 21 009 08 06_1211 | Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 009 08 07_0100 | Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures | 441.000 | 441.000 | 147.000 | 147.000 | ||
| 21 009 08 08_1211 | Frais de fonctionnement bâtiments administratifs | 1.348.000 | 1.348.000 | 449.000 | 449.000 | ||
| 21 009 08 09_1211 | Bien-être | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 21 009 08 10_1211 | Soutien et accompagnement de la communauté de management | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 21 009 08 11_1211 | Dépenses de promotion, de publication et de diffusion liées aux ressources humaines | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| 21 009 08 12_1211 | Dépenses en matière de transition | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 21 009 11 01_7422 | Dépenses patrimoniales | 184.000 | 184.000 | 61.000 | 61.000 | ||
| 21 009 11 02_7422 | Achat de matériel informatique et bureautique | 335.000 | 335.000 | 112.000 | 112.000 | ||
| 21 009 11 03_7422 | Dépenses patrimoniales du SIPP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 009 55 01_3300 | Annulation droits constatés | 255.000 | 255.000 | 85.000 | 85.000 | ||
| 21 009 66 01_1111 | Frais liés au personnel | 1.647.000 | 1.647.000 | 560.000 | 560.000 | ||
| 21 009 66 02_1120 | Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC. | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | ||
| 21 009 66 03_1120 | Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. | 4.800.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| 21 009 66 04_1120 | Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | ||
| 21 009 66 05_1120 | Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retraite avant le 1/1/95 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | ||
| 21 009 66 06_1211 | Dépenses liées aux frais de parcours | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | ||
| 21 009 66 07_1211 | Frais de gestion du personnel | 435.000 | 435.000 | 145.000 | 145.000 | ||
| 21 009 66 08_1211 | Frais de formation du personnel | 340.000 | 340.000 | 113.000 | 113.000 | ||
| 21 009 66 09_1211 | Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. | 102.000 | 102.000 | 34.000 | 34.000 | ||
| 21 009 66 10_4160 | Dotations au Service social | 1.252.000 | 1.252.000 | 417.000 | 417.000 | ||
| 21 009 66 11_1120 | Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 21 009 68 01_1211 | Frais liés à l'informatisation de l'administration | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.370.000 | 1.421.000 | ||
| 21 009 68 02_1211 | Application E-sub et Hygie | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 97.000 | ||
| 21 009 68 03_1211 | Application budgétaire et comptable | 400.000 | 400.000 | 133.000 | 133.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 57.576.000 | 57.471.000 | 21.759.000 | 21.581.000 | |
| Total 21 | Total 21 | Total 21 | Total 21 | 57.776.000 | 57.671.000 | 21.959.000 | 21.781.000 |
| 22 | AIDE AUX PERSONNES | AIDE AUX PERSONNES | AIDE AUX PERSONNES | AIDE AUX PERSONNES | AIDE AUX PERSONNES | AIDE AUX PERSONNES | |
| 001 | Action sociale | Action sociale | Action sociale | Action sociale | Action sociale | Action sociale | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 22 001 08 01_1211 | Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours, ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 22 001 08 02_1211 | Promotion, publication, diffusion | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 22 001 34 01_3300 | Subventions à des organismes d'aide sociale et pour une politique social-santé intégrée | 857.000 | 857.000 | 509.000 | 509.000 | ||
| 22 001 34 02_3300 | Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale | 4.486.000 | 4.483.000 | 2.419.000 | 2.419.000 | ||
| 22 001 34 03_3300 | Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique | 225.000 | 227.000 | 75.000 | 76.000 | ||
| 22 001 34 04_3300 | Subventions à l'ASBL " fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale " | 57.000 | 57.000 | 34.000 | 34.000 | ||
| 22 001 34 05_3300 | Subventions aux Maisons d'accueil | 15.922.000 | 15.922.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
| 22 001 34 06_3300 | Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille | 74.000 | 74.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| 22 001 34 07_3300 | Subventions aux réseaux en action sociale | 308.000 | 308.000 | 160.000 | 160.000 | ||
| 22 001 34 08_3300 | Subventions aux services de médiation de dettes | 1.445.000 | 1.445.000 | 769.000 | 769.000 | ||
| 22 001 34 09_3300 | Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination | 112.000 | 112.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 22 001 34 10_3300 | Mise en oeuvre du Plan Social Santé Intégré | 4.653.000 | 4.653.000 | 0 | 150.000 | ||
| 22 001 34 11_3300 | Agrément des CSSI | 1.730.000 | 1.730.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| 22 001 35 01_5210 | Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale | 129.000 | 129.000 | 43.000 | 43.000 | ||
| Total 001 | Total 001 | Total 001 | 30.048.000 | 30.047.000 | 8.850.000 | 9.001.000 | |
| 002 | Cohabitation des communautés locales | Cohabitation des communautés locales | Cohabitation des communautés locales | Cohabitation des communautés locales | Cohabitation des communautés locales | Cohabitation des communautés locales | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 22 002 08 01_1211 | Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | ||
| 22 002 08 02_1211 | Dépenses de toute nature en matière d'accueil des primo-arrivants | 64.000 | 64.000 | 21.000 | 21.000 | ||
| 22 002 15 01_3300 | Subventions au centre régional d'appui | 306.000 | 306.000 | 158.000 | 158.000 | ||
| 22 002 15 02_3300 | Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale | 0 | 203.000 | 0 | 0 | ||
| 22 002 15 03_3300 | Subventions pour le Centre Régional pour le Développement de l'Accompagnement à la scolarité et la Citoyenneté (CREDASC) | 89.000 | 88.000 | 46.000 | 46.000 | ||
| 22 002 27 01_3300 | Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale | 0 | 869.000 | 0 | 0 | ||
| 22 002 27 02_3300 | Subventions pour " Lissage " en matière de contrats communaux de cohésion sociale | 0 | 77.000 | 0 | 0 | ||
| 22 002 27 03_4321 | Financement de l'impulsion - Volet Local | 1.606.000 | 1.567.000 | 1.282.000 | 1.282.000 | ||
| 22 002 27 04_4321 | Subventions pour le financement des frais de fonctionnement de cours linguistiques dispensés par l'enseignement de promotion sociale du réseau officiel subventionné pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| 22 002 28 01_6321 | Décret de cohésion sociale- soutien à l'investissement et à l'infrastructure | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | ||
| 22 002 34 01_3300 | Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale | 888.000 | 855.000 | 296.000 | 285.000 | ||
| 22 002 34 02_3300 | Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes | 1.082.000 | 1.077.000 | 557.000 | 557.000 | ||
| 22 002 34 03_3300 | Financement de l'impulsion - Volet général | 511.000 | 523.000 | 409.000 | 419.000 | ||
| 22 002 34 04_3300 | Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité | 1.102.000 | 1.189.000 | 367.000 | 396.000 | ||
| 22 002 34 05_3300 | Subventions à l'ASBL " Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles " | 200.000 | 200.000 | 67.000 | 67.000 | ||
| 22 002 34 06_3300 | Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants | 3.800.000 | 4.391.000 | 1.922.000 | 1.922.000 | ||
| 22 002 34 07_3300 | Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants | 100.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | ||
| 22 002 34 08_3300 | Décret de cohésion sociale : financement des coordinations locales | 112.000 | 112.000 | 58.000 | 58.000 | ||
| 22 002 34 09_3300 | Décret de cohésion sociale : Subventions Innovation | 530.000 | 530.000 | 0 | 0 | ||
| 22 002 34 10_3300 | Subventions pour la mise en oeuvre du Service Citoyen | 240.000 | 240.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| 22 002 34 11_3300 | Soutien à la formation des volontaires | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 22 002 34 12_3300 | Cohésion sociale agréments - Volet local et régional | 14.985.000 | 13.491.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
| 22 002 34 13_3300 | Subvention pour le co-financement de projets européens financés sur le Fonds Asile et Migration (AMIF) | 228.000 | 228.000 | 183.000 | 183.000 | ||
| 22 002 35 01_5210 | Subventions pour Infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif | 102.000 | 102.000 | 34.000 | 34.000 | ||
| 22 002 42 01_4524 | Subventions pour le financement de cours linguistiques dispensés par l'enseignement de promotion sociale reconnu ou subventionné parla Communauté française pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | ||
| Total 002 | Total 002 | Total 002 | 26.809.000 | 27.076.000 | 13.034.000 | 13.062.000 | |
| 004 | Famille | Famille | Famille | Famille | Famille | Famille | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 22 004 34 01_3300 | Subventions aux services d'aide à domicile | 38.802.000 | 38.779.000 | 18.612.000 | 18.612.000 | ||
| 22 004 34 02_3300 | Subventions aux centres de planning familial | 9.916.000 | 9.931.000 | 6.015.000 | 6.015.000 | ||
| 22 004 34 03_3300 | Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé) | 497.000 | 497.000 | 166.000 | 166.000 | ||
| 22 004 34 04_3300 | Centres de formations d'aides familiaux | 230.000 | 229.000 | 98.000 | 98.000 | ||
| 22 004 34 05_3300 | Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge | 262.000 | 262.000 | 169.000 | 169.000 | ||
| 22 004 34 06_3300 | Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées | 135.000 | 135.000 | 45.000 | 45.000 | ||
| 22 004 34 07_3300 | Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS) | 1.000.000 | 1.000.000 | 34.000 | 34.000 | ||
| 22 004 34 08_3300 | Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales | 95.000 | 95.000 | 112.000 | 112.000 | ||
| 22 004 34 09_3300 | Subventions aux organismes actifs en matière de lutte contre les violences faites aux femmes | 201.000 | 201.000 | 111.000 | 111.000 | ||
| Total 004 | Total 004 | Total 004 | 51.138.000 | 51.129.000 | 25.362.000 | 25.362.000 | |
| 006 | Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance | Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance | Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance | Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance | Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance | Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 22 006 08 01_1211 | Prestations de tiers, frais d'étude, colloques, frais de missions (déplacements, séjours, ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
| 22 006 08 02_1211 | Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication | 21.000 | 21.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 22 006 34 01_3300 | Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance | 232.000 | 232.000 | 77.000 | 77.000 | ||
| 22 006 34 02_3300 | Subvention de fonctionnement de l'asbl FRAJE | 168.000 | 168.000 | 148.000 | 148.000 | ||
| Total 006 | Total 006 | Total 006 | 491.000 | 491.000 | 255.000 | 255.000 | |
| Total 22 | Total 22 | Total 22 | Total 22 | 108.486.000 | 108.743.000 | 47.501.000 | 47.680.000 |
| 23 | SANTE | SANTE | SANTE | SANTE | SANTE | SANTE | |
| 001 | Support de la politique générale | Support de la politique générale | Support de la politique générale | Support de la politique générale | Support de la politique générale | Support de la politique générale | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 23 001 08 01_1211 | Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | 55.000 | 55.000 | 18.000 | 18.000 | ||
| 23 001 08 02_1211 | Promotion, publication, diffusion | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 23 001 34 01_3300 | Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé | 40.000 | 40.000 | 32.000 | 32.000 | ||
| 23 001 34 02_3300 | Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale | 1.619.000 | 1.619.000 | 540.000 | 540.000 | ||
| 23 001 34 03_3300 | Subventions à l'ASBL " Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale " | 106.000 | 106.000 | 72.000 | 72.000 | ||
| 23 001 34 04_3300 | Subventions pour des initiatives en matière de santé et soutien à une politique sociale/santé intégrée | 750.000 | 750.000 | 279.000 | 279.000 | ||
| 23 001 34 05_3300 | Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 001 42 01_4140 | Accords de coopération | 132.000 | 132.000 | 66.000 | 66.000 | ||
| Total 001 | Total 001 | Total 001 | 2.707.000 | 2.707.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | |
| 002 | Services ambulatoires | Services ambulatoires | Services ambulatoires | Services ambulatoires | Services ambulatoires | Services ambulatoires | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 23 002 34 01_3300 | Subventions aux services de santé mentale | 20.694.000 | 20.666.000 | 11.998.000 | 11.998.000 | ||
| 23 002 34 02_3300 | Subventions aux centres d'accueil téléphonique | 1.077.000 | 1.074.000 | 1.174.000 | 1.174.000 | ||
| 23 002 34 03_3300 | Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués | 1.284.000 | 1.284.000 | 675.000 | 675.000 | ||
| 23 002 34 04_3300 | Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile | 1.911.000 | 1.934.000 | 1.226.000 | 1.226.000 | ||
| 23 002 34 05_3300 | Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales) | 5.882.000 | 5.982.000 | 3.584.000 | 3.584.000 | ||
| 23 002 34 06_3300 | Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies | 7.960.000 | 7.940.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | ||
| 23 002 34 07_3300 | Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire | 631.000 | 631.000 | 322.000 | 322.000 | ||
| 23 002 34 08_3300 | Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé | 829.000 | 827.000 | 354.000 | 354.000 | ||
| 23 002 34 09_3300 | Mise en oeuvre de l'Accord non marchand 2021-2024 pour le secteur des Maisons médicales. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 002 35 01_5210 | Subventions pour l'informatisation en matière de santé | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | ||
| Total 002 | Total 002 | Total 002 | 40.343.000 | 40.413.000 | 23.953.000 | 23.953.000 | |
| 003 | Promotion de la santé, matières transférées de la Communauté française | Promotion de la santé, matières transférées de la Communauté française | Promotion de la santé, matières transférées de la Communauté française | Promotion de la santé, matières transférées de la Communauté française | Promotion de la santé, matières transférées de la Communauté française | Promotion de la santé, matières transférées de la Communauté française | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 23 003 34 01_3300 | Mise en oeuvre du PSSI volet Promotion de la Santé | 451.000 | 473.000 | 150.000 | 158.000 | ||
| 23 003 34 02_3300 | Services d'accompagnement et de support | 1.836.000 | 1.820.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| 23 003 34 03_3300 | Acteurs en promotion de la santé | 4.042.000 | 4.036.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | ||
| 23 003 34 04_3300 | Réseaux en promotion de la santé | 192.000 | 192.000 | 166.000 | 166.000 | ||
| 23 003 34 05_3300 | Programmes de médecine préventive | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | ||
| 23 003 34 06_3300 | Fédération bruxelloise de la Promotion de la Santé | 83.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | ||
| Total 003 | Total 003 | Total 003 | 6.804.000 | 6.791.000 | 5.482.000 | 5.490.000 | |
| Total 23 | Total 23 | Total 23 | Total 23 | 49.854.000 | 49.911.000 | 30.444.000 | 30.452.000 |
| 24 | TOURISME | TOURISME | TOURISME | TOURISME | TOURISME | TOURISME | |
| 009 | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 24 009 08 01_1211 | Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours, ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||
| 24 009 08 02_1211 | Promotion, publication, diffusion | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
| 24 009 08 03_1211 | Frais de fonctionnement des auberges de jeunesses | 104.000 | 104.000 | 35.000 | 35.000 | ||
| 24 009 35 01_5210 | Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé) | 720.000 | 720.000 | 240.000 | 240.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 865.000 | 865.000 | 288.000 | 288.000 | |
| Total 24 | Total 24 | Total 24 | Total 24 | 865.000 | 865.000 | 288.000 | 288.000 |
| 25 | TRANSPORT SCOLAIRE | TRANSPORT SCOLAIRE | TRANSPORT SCOLAIRE | TRANSPORT SCOLAIRE | TRANSPORT SCOLAIRE | TRANSPORT SCOLAIRE | |
| 009 | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 25 009 07 01_1111 | Rémunération du personnel d'accompagnement | 4.926.000 | 4.926.000 | 1.675.000 | 1.675.000 | ||
| 25 009 07 02_1111 | Rémunération Superviseurs | 107.000 | 107.000 | 36.000 | 36.000 | ||
| 25 009 07 03_1211 | Frais liés au personnel d'accompagnement | 432.000 | 432.000 | 144.000 | 144.000 | ||
| 25 009 08 01_1211 | Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires | 220.000 | 220.000 | 73.000 | 73.000 | ||
| 25 009 08 02_1211 | Frais de location simple de bus | 315.000 | 315.000 | 147.000 | 147.000 | ||
| 25 009 08 03_1211 | Frais de transport | 10.035.000 | 10.035.000 | 3.611.000 | 3.611.000 | ||
| 25 009 11 01_7422 | Achat de véhicules pour les superviseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 009 11 02_7422 | Achat de biens durables | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 009 38 01_3200 | Indemnité exceptionnelle pour les société de cars. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 16.035.000 | 16.035.000 | 5.686.000 | 5.686.000 | |
| Total 25 | Total 25 | Total 25 | Total 25 | 16.035.000 | 16.035.000 | 5.686.000 | 5.686.000 |
| 26 | FORMATION PROFESSIONNELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE | FORMATION PROFESSIONNELLE | |
| 001 | Support général de la politique de Formation professionnelle | Support général de la politique de Formation professionnelle | Support général de la politique de Formation professionnelle | Support général de la politique de Formation professionnelle | Support général de la politique de Formation professionnelle | Support général de la politique de Formation professionnelle | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 26 001 08 01_1211 | Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours, ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 26 001 08 02_1211 | Promotion, publication, diffusion | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 26 001 08 03_4524 | Cofinancement du plan de communication dans le cadre du Programme opérationnel FSE 2021-2028 | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| 26 001 08 04_1211 | Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| 26 001 34 01_3300 | Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique | 1.112.000 | 1.112.000 | 371.000 | 371.000 | ||
| 26 001 34 02_3300 | Promotion d'activités et soutien en concertation avecl'IBFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 26 001 34 03_3300 | Décret ISP:OISP agrées : financement de l'équipe de base | 8.309.000 | 8.309.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | ||
| 26 001 34 04_3300 | Subventions aux associations d'amateurs agrées du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 26 001 34 06_3300 | Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle | 31.000 | 31.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 26 001 34 07_3300 | Subventions à la FEBISP | 103.000 | 103.000 | 34.000 | 34.000 | ||
| 26 001 34 08_3300 | Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés | 290.000 | 232.000 | 97.000 | 77.000 | ||
| 26 001 34 09_3300 | Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle | 2.176.000 | 2.067.000 | 725.000 | 689.000 | ||
| 26 001 34 10_3300 | Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle | 44.000 | 44.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 26 001 34 11_3300 | Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-profesionnelle | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 26 001 34 12_3300 | Subventions à Skills Belgium | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
| 26 001 34 13_4140 | Certifications en matière de validation des compétences | 800.000 | 800.000 | 267.000 | 267.000 | ||
| 26 001 34 14_3300 | Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes | 346.000 | 214.000 | 115.000 | 71.000 | ||
| 26 001 42 01_4550 | Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE | 155.000 | 155.000 | 55.000 | 55.000 | ||
| 26 001 42 02_4550 | Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie | 24.000 | 24.000 | 12.000 | 12.000 | ||
| 26 001 42 03_4550 | Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications | 73.000 | 73.000 | 37.000 | 37.000 | ||
| Total 001 | Total 001 | Total 001 | 13.679.000 | 13.380.000 | 6.033.000 | 5.933.000 | |
| 002 | Classes moyennes | Classes moyennes | Classes moyennes | Classes moyennes | Classes moyennes | Classes moyennes | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 26 002 08 01_1211 | Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle), prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours, ...)des membres de l'administration et des personnes étrangères a l'administration | 151.000 | 151.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| 26 002 08 02_1211 | Promotion et autres prestations et travaux par tiers, prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères a l'administration | 65.000 | 65.000 | 22.000 | 22.000 | ||
| 26 002 08 03_1211 | Dépenses effectuées dans le cadre de projets de mobilités, en ce compris les remboursements éventuels suite à la non consommation de l'enveloppe y afférente | 17.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| 26 002 11 01_7422 | Equipements | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
| 26 002 34 01_3300 | Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes | 437.000 | 437.000 | 146.000 | 146.000 | ||
| 26 002 34 02_3300 | Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 002 34 03_3300 | Subventions à l'ASBL Espace Formation PME | 12.617.000 | 12.617.000 | 6.414.000 | 6.414.000 | ||
| 26 002 34 04_3300 | Subvention à FORMAFORM, Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences | 548.000 | 548.000 | 279.000 | 279.000 | ||
| 26 002 42 01_4140 | Subventions à l'OFFA | 156.000 | 156.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| 26 002 42 02_4140 | Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence | 17.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Total 002 | Total 002 | Total 002 | 14.078.000 | 14.078.000 | 7.026.000 | 7.026.000 | |
| 003 | Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle | Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle | Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle | Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle | Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle | Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 26 003 42 01_4140 | Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire, (y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels) | 56.049.000 | 56.049.000 | 37.989.000 | 37.989.000 | ||
| 26 003 42 02_4140 | Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics | 2.420.000 | 2.420.000 | 1.641.000 | 1.641.000 | ||
| 26 003 42 03_4140 | Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal | 2.693.000 | 2.693.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | ||
| Total 003 | Total 003 | Total 003 | 61.162.000 | 61.162.000 | 41.456.000 | 41.456.000 | |
| Total 26 | Total 26 | Total 26 | Total 26 | 88.919.000 | 88.620.000 | 54.515.000 | 54.415.000 |
| 27 | DETTES | DETTES | DETTES | DETTES | DETTES | DETTES | |
| 001 | Bâtiments scolaires | Bâtiments scolaires | Bâtiments scolaires | Bâtiments scolaires | Bâtiments scolaires | Bâtiments scolaires | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 27 001 08 01_1211 | Frais de fonctionnement | 119.000 | 119.000 | 40.000 | 40.000 | ||
| 27 001 19 01_2110 | Dotation à la SPABSB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total 001 | Total 001 | Total 001 | 119.000 | 119.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 002 | Charges financières | Charges financières | Charges financières | Charges financières | Charges financières | Charges financières | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 27 002 08 01_2160 | Intérêts-charges financières | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Total 002 | Total 002 | Total 002 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 007 | Dettes bâtiments rue des palais | Dettes bâtiments rue des palais | Dettes bâtiments rue des palais | Dettes bâtiments rue des palais | Dettes bâtiments rue des palais | Dettes bâtiments rue des palais | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 27 007 13 01_2110 | Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts) | 256.000 | 256.000 | 85.000 | 85.000 | ||
| 27 007 14 01_9110 | Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements) | 1.442.000 | 1.442.000 | 481.000 | 481.000 | ||
| Total 007 | Total 007 | Total 007 | 1.698.000 | 1.698.000 | 566.000 | 566.000 | |
| Total 27 | Total 27 | Total 27 | Total 27 | 1.847.000 | 1.847.000 | 616.000 | 616.000 |
| 28 | INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES | INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES | INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES | INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES | INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES | INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES | |
| 009 | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 28 009 35 01_5210 | Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R.01/04/1977) | 268.000 | 268.000 | 89.000 | 89.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 268.000 | 268.000 | 89.000 | 89.000 | |
| Total 28 | Total 28 | Total 28 | Total 28 | 268.000 | 268.000 | 89.000 | 89.000 |
| 29 | ENSEIGNEMENT | ENSEIGNEMENT | ENSEIGNEMENT | ENSEIGNEMENT | ENSEIGNEMENT | ENSEIGNEMENT | |
| 002 | Complexe sportif et Hall sportif | Complexe sportif et Hall sportif | Complexe sportif et Hall sportif | Complexe sportif et Hall sportif | Complexe sportif et Hall sportif | Complexe sportif et Hall sportif | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 29 002 07 01_1111 | Rémunération du personnel du complexe sportif | 1.293.000 | 1.293.000 | 440.000 | 440.000 | ||
| 29 002 08 01_1211 | Dépenses de fonctionnement | 435.000 | 435.000 | 145.000 | 145.000 | ||
| 29 002 08 02_1250 | Précompte immobilier du Complexe Sportif. | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
| 29 002 11 01_7422 | Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
| Total 002 | Total 002 | Total 002 | 1.838.000 | 1.838.000 | 621.000 | 621.000 | |
| 003 | Enseignement | Enseignement | Enseignement | Enseignement | Enseignement | Enseignement | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 29 003 07 01_1111 | Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole | 6.483.000 | 6.483.000 | 2.204.000 | 2.204.000 | ||
| 29 003 07 03_1111 | Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires | 22.000 | 22.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 29 003 07 04_1111 | Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole | 18.607.000 | 18.607.000 | 6.326.000 | 6.326.000 | ||
| 29 003 07 05_1111 | Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole | 2.142.000 | 2.142.000 | 728.000 | 728.000 | ||
| 29 003 08 01_1211 | Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| 29 003 08 02_1211 | Frais relatifs aux missions internationales | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 29 003 08 03_1211 | Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole | 13.945.000 | 13.945.000 | 4.648.000 | 4.648.000 | ||
| 29 003 08 04_1211 | Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement | 200.000 | 200.000 | 67.000 | 67.000 | ||
| 29 003 08 05_1211 | Frais de maintenance des bâtiments scolaires et assimilé. | 2.693.000 | 1.473.000 | 898.000 | 491.000 | ||
| 29 003 08 06_1211 | Initiatives et soutien aux élèves précarisés | 120.000 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | ||
| 29 003 08 07_1211 | Dépenses de fonctionnement informatique | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| 29 003 08 08_1211 | Dépenses de fonctionnement - Contrats de location | 105.000 | 105.000 | 35.000 | 35.000 | ||
| 29 003 11 01_7422 | Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole | 1.472.000 | 2.222.000 | 491.000 | 741.000 | ||
| 29 003 11 02_7422 | Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole | 201.000 | 201.000 | 67.000 | 67.000 | ||
| 29 003 11 03_7422 | Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires. | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| 29 003 11 04_7422 | Dépenses patrimoniales pour les bâtiments scolaires et assimilé. | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| 29 003 11 05_7422 | Achats de biens durables informatiques pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole | 900.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | ||
| 29 003 11 06_1211 | Contrat leasing enseignement | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| 29 003 34 01_3300 | Initiatives transversales sur le site du CERIA | 100.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | ||
| 29 003 34 02_3300 | Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 29 003 42 01_4150 | Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère | 691.000 | 691.000 | 230.000 | 230.000 | ||
| 29 003 42 02_4160 | Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA ASBL | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 29 003 42 03_4160 | Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA ASBL | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 29 003 66 01_1111 | Frais liés au personnel | 550.000 | 550.000 | 187.000 | 187.000 | ||
| 29 003 66 02_1120 | Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant | 839.000 | 839.000 | 280.000 | 280.000 | ||
| 29 003 66 03_1212 | Frais de gestion du personnel | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| 29 003 66 04_1111 | Frais liés au personnel enseignant | 510.000 | 510.000 | 173.000 | 173.000 | ||
| Total 003 | Total 003 | Total 003 | 50.781.000 | 50.311.000 | 17.114.000 | 16.957.000 | |
| Total 29 | Total 29 | Total 29 | Total 29 | 52.619.000 | 52.149.000 | 17.735.000 | 17.578.000 |
| 30 | RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | |
| 001 | Politique générale | Politique générale | Politique générale | Politique générale | Politique générale | Politique générale | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 30 001 08 01_1211 | Tableaux de bord | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 001 08 02_1211 | Promotion, publication et diffusion | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 30 001 08 03_1211 | Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 30 001 08 05_1211 | Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 30 001 34 01_3300 | Subventions de politique générale et transition social-écologique | 500.000 | 500.000 | 167.000 | 167.000 | ||
| 30 001 34 02_3300 | Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances | 100.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | ||
| 30 001 34 03_3300 | Contributions financières aux Organismes publics en charge de la promotion de l'égalité | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 30 001 34 04_3300 | Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser) | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 30 001 34 05_3300 | Accord non marchand ACS | 1.000.000 | 1.000.000 | 333.000 | 333.000 | ||
| 30 001 34 06_3300 | Accord non marchand embauche compensatoire | 7.050.000 | 7.050.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | ||
| 30 001 34 07_3300 | Accord non marchand Volet Bien Etre | 536.000 | 536.000 | 179.000 | 179.000 | ||
| 30 001 34 08_3300 | Accord non marchand primes syndicales | 230.000 | 230.000 | 77.000 | 77.000 | ||
| 30 001 34 09_3300 | Projets innovants | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| 30 001 34 10_3300 | Provision pour accord non marchand | 3.620.000 | 3.620.000 | 1.207.000 | 1.207.000 | ||
| 30 001 34 11_3300 | Subvention à l'ASBL IFIC | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| 30 001 34 15_3300 | Provision accord non marchand | 17.149.000 | 17.250.000 | 5.716.000 | 5.750.000 | ||
| 30 001 34 23_0101 | Provision index et gestion des riques | 4.169.000 | 4.169.000 | 0 | 0 | ||
| 30 001 34 24_3300 | Subvention de la plate forme de concertation NM instituée auprès de Bru Partners | 155.000 | 155.000 | 52.000 | 52.000 | ||
| 30 001 34 25_3300 | Projets Handistreaming | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 30 001 34 26_3300 | Provision Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 001 34 27_3300 | Soutien exceptionnel aux OIPS agrées dans le cadre du programme FSE+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 001 34 28_3300 | Accords non marchand mobilité | 2.960.000 | 2.960.000 | 987.000 | 987.000 | ||
| 30 001 34 29_3300 | Accord non marchand digitalisation | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| 30 001 34 30_3300 | Accord non marchand Mutualisation | 1.800.000 | 1.800.000 | 600.000 | 600.000 | ||
| 30 001 34 31_3300 | Accord non marchand communication | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| 30 001 42 01_4140 | Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 30 001 42 02_4550 | Comité d'experts FSE 2021-2027 | 144.000 | 144.000 | 48.000 | 48.000 | ||
| Total 001 | Total 001 | Total 001 | 40.098.000 | 40.199.000 | 11.978.000 | 12.012.000 | |
| 009 | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | Subsistance | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 30 009 05 01_1211 | Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | ||
| 30 009 08 01_1211 | Frais liés à l'immeuble à Paris | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
| 30 009 08 02_1211 | Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 30 009 08 03_1211 | Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 30 009 34 01_3300 | Subventions aux associations | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| 30 009 34 02_3300 | Actions francophonies | 55.000 | 55.000 | 18.000 | 18.000 | ||
| 30 009 34 03_3300 | Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| 30 009 42 01_4550 | Transfert à WBI | 252.000 | 252.000 | 84.000 | 84.000 | ||
| Total 009 | Total 009 | Total 009 | 557.000 | 557.000 | 185.000 | 185.000 | |
| Total 30 | Total 30 | Total 30 | Total 30 | 40.655.000 | 40.756.000 | 12.163.000 | 12.197.000 |
| 31 | INFRASTRUCTURES | INFRASTRUCTURES | INFRASTRUCTURES | INFRASTRUCTURES | INFRASTRUCTURES | INFRASTRUCTURES | |
| 001 | Dépenses initiatives | Dépenses initiatives | Dépenses initiatives | Dépenses initiatives | Dépenses initiatives | Dépenses initiatives | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 31 001 28 01_6321 | Dépenses crèches - Subventions places existantes (secteur public) | 1.767.000 | 1.400.000 | 589.000 | 467.000 | ||
| 31 001 28 02_6321 | Terrains d'accueil pour les gens de voyages | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| 31 001 28 03_6321 | Dépenses crèches - Subventions nouvelles places (secteur public) | 3.100.000 | 4.032.000 | 1.033.000 | 1.344.000 | ||
| 31 001 35 01_5112 | Dépenses - crèches - Subventions places existantes (secteur privé) | 876.000 | 1.376.000 | 292.000 | 459.000 | ||
| 31 001 35 02_5112 | Dépenses affaires sociales | 476.000 | 476.000 | 159.000 | 159.000 | ||
| 31 001 35 03_5112 | Dépenses crèches - Subventions nouvelles places (secteur privé) | 850.000 | 1.300.000 | 283.000 | 433.000 | ||
| 31 001 35 04_5112 | Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé) | 7.197.000 | 2.428.000 | 2.399.000 | 809.000 | ||
| 31 001 35 05_5112 | Dépenses - Subventions infrastructures de santé | 515.000 | 515.000 | 172.000 | 172.000 | ||
| Total 001 | Total 001 | Total 001 | 14.794.000 | 11.540.000 | 4.931.000 | 3.847.000 | |
| 002 | Dépenses : bâtiments | Dépenses : bâtiments | Dépenses : bâtiments | Dépenses : bâtiments | Dépenses : bâtiments | Dépenses : bâtiments | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 31 002 11 01_7200 | Dépenses - Bâtiments administratifs | 500.000 | 500.000 | 167.000 | 167.000 | ||
| 31 002 11 03_7200 | Dépenses - Tourisme social | 130.000 | 130.000 | 43.000 | 43.000 | ||
| 31 002 11 04_7200 | Dépenses - Centre sportif de la Woluwe | 85.000 | 85.000 | 28.000 | 28.000 | ||
| 31 002 11 05_7200 | Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 002 11 06_7200 | Dépenses - Enseignement | 12.650.000 | 29.740.000 | 4.217.000 | 9.913.000 | ||
| 31 002 11 07_7200 | Dépenses - Culture | 2.093.000 | 2.069.000 | 698.000 | 690.000 | ||
| Total 002 | Total 002 | Total 002 | 15.458.000 | 32.524.000 | 5.153.000 | 10.841.000 | |
| 003 | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 31 003 11 01_7200 | Etoile Polaire - grosses réparations et aménagement des locaux | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Total 003 | Total 003 | Total 003 | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Total 31 | Total 31 | Total 31 | Total 31 | 30.312.000 | 44.124.000 | 10.104.000 | 14.708.000 |
| 32 | PHARE | PHARE | PHARE | PHARE | PHARE | PHARE | |
| 003 | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | Etoile Polaire | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 32 003 08 01_1211 | Etoile Polaire - dépenses de fonctionnement | 157.000 | 157.000 | 52.000 | 52.000 | ||
| 32 003 11 01_7422 | Etoile Polaire - Dépenses Patrimoniales | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| Total 003 | Total 003 | Total 003 | 207.000 | 207.000 | 69.000 | 69.000 | |
| 004 | Personnes handicapées | Personnes handicapées | Personnes handicapées | Personnes handicapées | Personnes handicapées | Personnes handicapées | |
| Allocation budgétaire | Allocation budgétaire | Engagements | Liquidations | Engagements | Liquidations | ||
| 32 004 08 01_3112 | Gestion financières des subventions périodiques à l'utilisation | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | ||
| 32 004 08 02_1211 | Frais de fonctionnement, de communication, d'information et d'organisation de colloques,salons, et formations spéciales non couvertes par le CDCP | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||
| 32 004 31 01_3432 | Aides individuelles | 600.000 | 1.000.000 | 200.000 | 500.000 | ||
| 32 004 31 02_3432 | Convention prioritaires et nominatives | 2.352.000 | 2.352.000 | 1.500.000 | 1.040.000 | ||
| 32 004 34 01_3300 | Subventions aux services d'accompagnement | 10.398.000 | 10.398.000 | 3.698.000 | 3.698.000 | ||
| 32 004 34 02_3300 | Subventions aux services d'appui individuel | 350.000 | 350.000 | 130.000 | 130.000 | ||
| 32 004 34 03_3300 | Subventions aux services d'accueil familial | 623.000 | 623.000 | 208.000 | 208.000 | ||
| 32 004 34 04_3300 | Subventions aux services de loisirs inclusifs | 129.000 | 129.000 | 45.000 | 45.000 | ||
| 32 004 34 05_3300 | Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité sociale | 233.000 | 233.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| 32 004 34 06_3300 | Subventions aux services de participation par des activités collectives | 284.000 | 284.000 | 117.000 | 117.000 | ||
| 32 004 34 07_3300 | Subventions aux services d'appui à la formation professionnelle | 416.000 | 416.000 | 139.000 | 139.000 | ||
| 32 004 34 08_3300 | Subventions aux projets particuliers agrées | 2.265.000 | 2.265.000 | 755.000 | 755.000 | ||
| 32 004 34 09_3300 | Soutien aux projets particuliers | 1.801.000 | 1.841.000 | 600.000 | 614.000 | ||
| 32 004 34 10_3300 | Soutien aux projets innovants | 300.000 | 100.000 | 0 | 66.000 | ||
| 32 004 34 11_3300 | Subventions aux entreprises de travail adapté | 33.822.000 | 33.822.000 | 11.274.000 | 11.274.000 | ||
| 32 004 34 12_3300 | Subventions aux services d'accueil en journée et d'hébergement | 130.654.000 | 131.154.000 | 43.551.000 | 43.718.000 | ||
| 32 004 34 13_3300 | Subventions de prestations de services liées aux missions du Phare et des projets transversaux | 255.000 | 255.000 | 85.000 | 85.000 | ||
| 32 004 34 14_0100 | Provision pour les subventions relatives à la " Grande dépendance " | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | ||
| 32 004 34 15_3300 | Subventions aux services en matière de grande dépendance. | 0 | 305.000 | 0 | 0 | ||
| 32 004 35 01_5112 | Subventions pour frais d'investissements aux entreprises de travail adapté | 465.000 | 465.000 | 380.000 | 380.000 | ||
| 32 004 38 01_3200 | Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire subventionnées par le fonds social européen | 2.680.000 | 3.480.000 | 893.000 | 1.160.000 | ||
| 32 004 38 02_3200 | Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire non subventionnées par le fonds social européen | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 32 004 42 01_4524 | Intervention pour la prise en charge des jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé | 290.000 | 290.000 | 97.000 | 97.000 | ||
| Total 004 | Total 004 | Total 004 | 189.263.000 | 191.108.000 | 64.385.000 | 64.739.000 | |
| Total 32 | Total 32 | Total 32 | Total 32 | 189.470.000 | 191.315.000 | 64.454.000 | 64.808.000 |
| DECRET | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 638.994.000 | 654.192.000 | 266.073.000 | 270.817.000 |
AUTRE ANNEXE
Budget de Bruxelles Formation
| 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses | Initial | Ajustement CG 29/11/24 | CG 18/10/24 | 12e Provisoire CG 13/12/24 | Ecarts |
| 811 Salaires et charges sociales | 54.180.739,63 | 54.113.455,71 | 59.340.290,05 | 36.839.765,06 | - 22.500.524,99 |
| 8111xxxx Charges salariales | 54.180.739,63 | 54.113.455,71 | 59.340.290,05 | 36.839.765,06 | - 22.500.524,99 |
| 812 Achats de biens non durables et de services | 27.424.608,13 | 27.645.495,25 | 29.061.560,92 | 27.683.445,28 | - 1.378.115,63 |
| 812110xx Matières premières et outillages | 312.949,00 | 331.800,00 | 332.429,00 | 331.800,00 | - 629,00 |
| 812111xx Entretien et location matériel | 1.520.447,67 | 1.505.555,92 | 1.750.548,22 | 1.498.779,92 | - 251.768,30 |
| 812112x0 Petits Entretiens des bâtiments | 2.193.941,17 | 2.021.545,00 | 2.022.490,00 | 2.021.545,00 | - 945,00 |
| 812113xx Fournitures diverses | 2.576.706,50 | 2.894.792,62 | 2.652.342,79 | 2.894.742,62 | 242.399,83 |
| 812115xx Frais assurances | 71.530,00 | 82.812,74 | 89.005,00 | 82.812,74 | - 6.192,26 |
| 812116xx Autres frais stagiaires | 631.248,50 | 599.016,00 | 626.068,50 | 599.016,00 | - 27.052,50 |
| 812117xx Partenariat secteur privé | 10.174.955,38 | 9.514.967,29 | 10.949.961,66 | 9.514.967,31 | - 1.434.994,34 |
| 812118xx Autres frais du personnel | 272.915,50 | 353.473,00 | 327.357,46 | 353.473,00 | 26.115,54 |
| 812119xx Autres fournitures | 61.420,00 | 62.700,00 | 61.200,00 | 62.700,00 | 1.500,00 |
| 812120xx Loyers et charges des bâtiments | 5.005.762,00 | 5.021.601,00 | 5.194.943,00 | 5.021.601,00 | - 173.342,00 |
| 812210xx Partenariat secteur public | 905.935,68 | 1.154.683,50 | 1.000.518,84 | 1.154.683,51 | 154.164,67 |
| 8121140x Experts | 2.253.809,00 | 2.615.085,47 | 2.568.723,00 | 2.659.861,47 | 91.138,47 |
| 8121145x Frais de communication | 1.442.987,74 | 1.487.462,71 | 1.485.973,45 | 1.487.462,71 | 1.489,26 |
| 823 Intérêts imputés en débit | 15.200,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.200,00 | 50,00 |
| 823000xx Charges financières | 15.200,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.200,00 | 50,00 |
| 834 Transferts de revenus aux ménages | 8.635.864,04 | 8.589.798,25 | 8.831.436,79 | 8.589.799,15 | - 241.637,64 |
| 834310xx Avantages stagiaires | 8.635.864,04 | 8.589.798,25 | 8.831.436,79 | 8.589.799,15 | - 241.637,64 |
| " 845 Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels " | 831.801,50 | 468.142,06 | 476.134,00 | 468.142,06 | - 7.991,94 |
| 845000xx Taxes et impôts directs et indirects | 831.801,50 | 468.142,06 | 476.134,00 | 468.142,06 | - 7.991,94 |
| 871 Terrains et constructions | 11.105,00 | ||||
| 871320xx Terrains et construction | 11.105,00 | ||||
| 872 Constructions de bâtiments | 1.788.618,00 | 1.570.953,00 | 1.759.357,18 | 0,00 | - 1.759.357,18 |
| 872xxxxx Travaux bâtiments | 1.788.618,00 | 1.570.953,00 | 1.759.357,18 | 0,00 | - 1.759.357,18 |
| " 874 Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels " | 944.205,50 | 746.308,86 | 698.660,26 | 0,00 | - 698.660,26 |
| 874220xx Biens d'investissement hors informatique | 123.667,50 | 152.876,36 | 175.952,76 | 0,00 | - 175.952,76 |
| 874400xx Logiciels Informatiques | 5.000,00 | 1.641,00 | 10.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 |
| 874530xx Matériel Informatique | 815.538,00 | 591.791,50 | 512.707,50 | 0,00 | - 512.707,50 |
| 885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques | 0,00 | - 138.500,00 | 0,00 | - 138.500,00 | - 138.500,00 |
| 885200xx Organismes sécurité sociale | 0,00 | - 138500 | 0,00 | - 138.500,00 | - 138.500,00 |
| Totaux | 93.821.036,80 | 93.023.908,13 | 100.184.589,19 | 73.459.851,56 | - 26.724.737,63 |
| 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recettes | Initial | Ajustement CG 29/11/24 | CG 18/10/24 | 12e Provisoire CG 13/12/24 | Ecarts |
| 916 Ventes de biens non durables et de services | - 1.864.902,98 | - 1.315.499,48 | - 1.528.373,36 | - 1.331.074,89 | - 197.298,47 |
| 916100xx Formations payantes & facturation partenaires | - 1.864.902,98 | - 1.315.499,48 | - 1.528.373,36 | - 1.331.074,89 | - 197.298,47 |
| 938 Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, organismes privés sans but lucratif au service des ménages et ménages | - 1.642.375,66 | - 2.273.385,00 | - 2.153.960,46 | - 2.316.885,00 | 162.924,54 |
| 938000xx Récupération diverses | - 1.171.981,66 | - 1.125.869,00 | - 1.005.345,46 | - 1.169.369,00 | 164.023,54 |
| 938110xx Loyers | - 420.394,00 | - 1.097.516,00 | - 1.098.615,00 | - 1.097.516,00 | - 1.099,00 |
| 938300xx Récupération auprès des Co Assurances | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | - 50.000,00 | 0,00 |
| 946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel: | - 61.161.978,00 | - 61.161.978,00 | - 66.261.466,58 | - 41.455.978,00 | - 24.805.488,58 |
| 946100xx Allocations de Base | - 61.161.978,00 | - 61.161.978,00 | - 66.261.466,58 | - 41.455.978,00 | - 24.805.488,58 |
| 949 Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels : | - 15.970.781,63 | - 16.503.518,79 | - 16.374.669,93 | - 14.476.571,81 | - 1.898.098,12 |
| 949300xx Récupération auprès d'OIP | - 1.235.321,63 | - 1.211.183,52 | - 1.321.581,86 | - 1.281.397,08 | - 40.184,78 |
| 949600xx ACS Actiris | - 187.000,00 | - 187.000,00 | - 190.740,00 | - 187.000,00 | - 3.740,00 |
| 949610xx Subsides RBC | - 14.083.000,00 | - 14.893.080,27 | - 14.645.600,07 | - 12.795.919,73 | - 1.849.680,34 |
| 949700xx Récupération précompte immobilier | - 465.460,00 | - 212.255,00 | - 216.748,00 | - 212.255,00 | - 4.493,00 |
| 959 Transferts en capital de l'Etranger | - 13.180.998,53 | - 11.769.526,86 | - 13.866.118,86 | - 13.879.341,86 | 13.223,00 |
| 959 Transferts en capital de l'Etranger | - 13.180.998,53 | - 11.769.526,86 | - 13.866.118,86 | - 13.879.341,86 | 13.223,00 |
| Totaux | - 93.821.036,80 | - 93.023.908,13 | - 100.184.589,19 | - 73.459.851,56 | - 26.724.737,63 |
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