por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación parala vigencia fiscal de 2001, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos
| CTA. PROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 0201 | |||||
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 62,247,138,000 | 62,247,138,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 368,200,000 | 368,200,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 368,200,000 | 368,200,000 | ||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 125,000,000 | 125,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 125,000,000 | 125,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 506,800,000 | 506,800,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 506,800,000 | 506,800,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 4,477,000,000 | 4,477,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 1,077,000,000 | 1,077,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 900,000,000 | 900,000,000 | ||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 6,556,000,000 | 6,556,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 2,756,000,000 | 2,756,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 46,314,138,000 | 46,314,138,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 46,314,138,000 | 46,314,138,000 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 650 | CAPITALIZACION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 62,247,138,000 | 62,247,138,000 | |||
| SECCION: 0203 | |||||
| RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 69,450,000,000 | 69,450,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 58,079,000,000 | 58,079,000,000 | ||
| 1001 | ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 56,979,000,000 | 56,979,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 7,371,000,000 | 7,371,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 7,371,000,000 | 7,371,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 69,450,000,000 | 69,450,000,000 | |||
| SECCION: 0301 | |||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 16,685,300,000 | 16,685,300,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 6,800,000,000 | 6,800,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,800,000,000 | 6,800,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,714,300,000 | 2,714,300,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,514,300,000 | 1,514,300,000 | ||
| 660 | RESERVAS | 2,971,000,000 | 2,971,000,000 | ||
| 1600 | ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE RESERVAS | 2,971,000,000 | 2,971,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 16,685,300,000 | 16,685,300,000 | |||
| SECCION: 0320 | |||||
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| SECCION: 0401 | |||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 5,550,000,000 | 5,550,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 3,160,000,000 | 3,160,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2.390,000,000 | 2.390,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | ||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | |||
| SECCION: 0602 | |||||
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| SECCION: 1001 | |||||
| MINISTERIO DEL INTERIOR | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,350,000,000 | 2,350,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 850,000,000 | 850,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 650,000,000 | 650,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,350,000,000 | 2,350,000,000 | |||
| SECCION: 1103 | |||||
| AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 7,372,772,000 | 7,372,772,000 | ||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 7,372,772,000 | 7,372,772,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 7,372,772,000 | 7,372,772,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 7,372,772,000 | 7,372,772,000 | |||
| SECCION: 1201 | |||||
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 55,968,000,000 | 55,968,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 46,058,485,080 | 46,058,485,080 | ||
| 802 | SISTEMAPENITENCIARIO Y CARCELARIO | 46,058,485,080 | 46.058,485,080 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 9,909,514,920 | 9,909,514,920 | ||
| 802 | SISTEMAPENITENCIARIO Y CARCELARIO | 9,909,514,920 | 9,909,514,920 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 55,968,000,000 | 55,968,000,000 | |||
| SECCION: 1209 | |||||
| DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SECCION: 1301 | |||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||||
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 500,000,000,000 | 500,000,000,000 | ||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,030,000,000 | 5,030,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
| 650 | CAPITALIZACION | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 580,000,000 | 580,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 505,030,000,000 | 505,030,000,000 | |||
| SECCION: 1308 | |||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| SECCION: 1310 | |||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| SECCION: 1501 | |||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 158,438,679,000 | 158,438,679,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,917,280,000 | 2,917,280,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,204,000,000 | 1,204,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,713,280,000 | 1,713,280,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,650,000 | 600,650,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 600,650,000 | 600,650,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,450,002,000 | 7,450,002,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 7,075,002,000 | 7,075,002,000 | ||
| 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 375,000,000 | 375,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 119,791,867,000 | 119,791,867,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 67,919,145,000 | 67,919,145,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 41,085,217,000 | 41,085,217,000 | ||
| 102 | DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA | 1,026,505,000 | 1,026,505,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 9,761,000,000 | 9,761,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTODE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 26,878,880,000 | 26,878,880,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 23,348,947,000 | 23,348,947,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2,012,053,000 | 2,012,053,000 | ||
| 102 | DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA | 265,700,000 | 265,700,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 252.180,000 | 252,180,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 406 | SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 158,438,679,000 | 158,438,679,000 | |||
| SECCION: 1601 | |||||
| POLICIA NACIONAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 11,561,321,000 | 11,561,321,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 10,448,509,000 | 10,448,509,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 10,448,509,000 | 10,448,509,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,112,812,000 | 1,112,812,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,112,812,000 | 1,112,812,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 11,561,321,000 | 11,561,321,000 | |||
| SECCION: 1701 | |||||
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 116,166,000,000 | 116,166,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 17,317,800,000 | 17,317,800,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 17,317,800,000 | 17,317,800,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 4,900,000,000 | 4,900,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 4,900,000,000 | 4,900,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 1106 | COMERCIALIZACION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 610 | CREDITOS | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 1401 | SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 15,848,200,000 | 15,848,200,000 | ||
| 902 | MANEJO | 15,848,200,000 | 15,848,200,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 116,166,000,000 | 116,166,000,000 | |||
| SECCION: 1702 | |||||
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 8,255,000,000 | 8,255,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 1102 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO PECUARIO | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 7,835,000,000 | 7,835,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 7,835,000,000 | 7,835,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 8,255,000,000 | 8,255,000,000 | |||
| SECCION: 1703 | |||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 10,711,000,000 | 10,711,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,711,000,000 | 3,711,000,000 | ||
| 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 3,711,000,000 | 3,711,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 10,711,000,000 | 10,711,000,000 | |||
| SECCION: 1705 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 19,462,000,000 | 19,462,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 18,535,600,000 | 18,535,600,000 | ||
| 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 18,535,600,000 | 18,535,600,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 861,400,000 | 861,400,000 | ||
| 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 861,400,000 | 861,400,000 | ||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 65,000,000 | 65,000,000 | ||
| 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 65,000,000 | 65,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 19,462,000,000 | 19,462,000,000 | |||
| SECCION: 1712 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,954,000,000 | 1,954,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 320,000,000 | 320,000,000 | ||
| 1104 | PESCA Y ACUICULTURA. | 320,000,000 | 320,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 635,000,000 | 635,000,000 | ||
| 1104 | PESCA Y ACUICULTURA. | 635,000,000 | 635,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 334,000,000 | 334,000,000 | ||
| 1104 | PESCA Y ACUICULTURA | 334,000,000 | 334,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 277,000,000 | 277,000,000 | ||
| 1104 | PESCA Y ACUICULTURA | 277,000,000 | 277,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 388,000,000 | 388,000,000 | ||
| 1104 | PESCA Y ACUICULTURA | 388,000,000 | 388,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,954,000,000 | 1,954,000,000 | |||
| SECCION: 1801 | |||||
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 20,640,800,000 | 20,640,800,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 20,640,800,000 | 20,640,800,000 | ||
| 1302 | BIENESTARSOCIAL A TRABAJADORES | 20,640,800,000 | 20,640,800,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 20,640,800,000 | 20,640,800,000 | |||
| SECCION: 1901 | |||||
| MINISTERIO DE SALUD | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 149,360,030,000 | 149,360,030,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 43,628,000 | 43,628,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 43,628,000 | 43,628,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 8,266,500,000 | 8,266,500,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 8,266,500,000 | 8,266,500,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 33,990,000,000 | 33,990,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 5,720,000,000 | 5,720,000,000 | ||
| 301 | PREVENCION EN SALUD | 28,270,000,000 | 28,270,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 384,057,000 | 384,057,000 | ||
| 303 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD | 384,057,000 | 384,057,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,339,845,000 | 1,339,845,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,339,845,000 | 1,339,845,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 105,336,000,000 | 105,336,000,000 | ||
| 304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 105,336,000,000 | 105,336,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 149,360,030,000 | 149,360,030,000 | |||
| SECCION 1903 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTODE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 470,000,000 | 470,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 470,000,000 | 470,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 580,000,000 | 580,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 580,000,000 | 580,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| SECCION: 2001 | |||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 40,115,400,000 | 40,115,400,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 18,800,000,000 | 18,800,000,000 | ||
| 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 8,900,000,000 | 8,900,000,000 | ||
| 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 8,900,000,000 | 8,900,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 202 | PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 206 | TURISMO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 2,115,400,000 | 2,115,400,000 | ||
| 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 2,115,400,000 | 2,115,400,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA APLICADA Y ESTUDIOS | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 202 | PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 204 | COMERCIO INTERNO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 11,300,000,000 | 11,300,000,000 | ||
| 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 650 | CAPITALIZACION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 40,115,400,000 | 40,115,400,000 | |||
| SECCION: 2003 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE- | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 85,023,174,000 | 85,023,174,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 85,023,174,000 | 85,023,174,000 | ||
| 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 85,023,174,000 | 85,023,174,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 85,023,174,000 | 85,023,174,000 | |||
| SECCION: 2101 | |||||
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 164,014,000,000 | 164,014,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13,514,000,000 | 13,514,000,000 | ||
| 903 | MITIGACION | 13,514,000,000 | 13,514,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 207 | MINERIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 164,014,000,000 | 164,014,000,000 | |||
| SECCION: 2103 | |||||
| INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINEROAMBIENTAL Y NUCLEAR, INGEOMINAS | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 207 | MINERIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| SECCION: 2201 | |||||
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 45,568,769,000 | 45,568,769,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 15,815,789,000 | 15,815,789,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 14,815,789,000 | 14,815,789,000 | ||
| 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 24.752,980,000 | 24,752,980,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 20,802,980,000 | 20,802,980,000 | ||
| 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 3,950,000,000 | 3,950,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 45,568,769,000 | 45,568.769,000 | |||
| SECCION: 2202 | |||||
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 500,000,000 | 500,000,00 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| SECCION: 2203 | |||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 23,150,000,000 | 23,150,000,000 | ||
| 610 | CREDITOS | 23,150,000,000 | 23,150,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 7,850,000,000 | 7,850,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 15,300,000,000 | 15,300,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 23,150,000,000 | 23,150,000,000 | |||
| SECCION: 2205 | |||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 230,000,000 | 230,000,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 230,000,000 | 230,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTODE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,080,000,000 | 3,080,000,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 3,080,000,000 | 3,080,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| SECCION: 2208 | |||||
| INSTITUTO CARO Y CUERVO | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMNISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 150,000,000 | 150,000,000 | |||
| SECCION: 2209 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 330,000,000 | 330,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 202,125,000 | 202,125,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 20,625,000 | 20,625,000 | ||
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 181,500,000 | 181,500,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 20,625,000 | 20,625,000 | ||
| 301 | PREVENCION EN SALUD | 12,375,000 | 12,375,000 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 8,250,000 | 8,250,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 82,500,000 | 82,500,000 | ||
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 82,500,000 | 82,500,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 24,750,000 | 24,750,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 24,750,000 | 24,750,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 330,000,000 | 330,000,000 | |||
| SECCION: 2210 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 330,000,000 | 330,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 272,000,000 | 272,000,000 | ||
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 272,000,000 | 272,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 29,000,000 | 29,000,000 | ||
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 29,000,000 | 29,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 29,000,000 | 29,000,000 | ||
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 29,000,000 | 29,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 330,000,000 | 330,000,000 | |||
| SECCION: 2214 | |||||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 21,483,516,764 | 21,483,516,764 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 21,483,516,764 | 21,483,516,764 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 21,483,516,764 | 21,483,516,764 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 21,483,516,764 | 21,483,516,764 | |||
| SECCION: 2215 | |||||
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,605,297,287 | 1,605,297,287 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 1,605,297,287 | 1,605,297,287 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,605,297,287 | 1,605,297,287 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,605,297,287 | 1,605,297,287 | |||
| SECCION: 2216 | |||||
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,087,856,780 | 1,087,856,780 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 1,087,856,780 | 1,087,856,780 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,087,856,780 | 1,087,856,780 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,087,856,780 | 1,087,856,780 | |||
| SECCION: 2217 | |||||
| UNIVERSIDAD DE CALDAS | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,600,370,140 | 1,600,370,140 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 1,600,370,140 | 1,600,370,140 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,600,370,140 | 1,600,370,140 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,600,370,140 | 1,600,370,140 | |||
| SECCION: 2218 | |||||
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - TUNJA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,217,602,173 | 2,217,602,173 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 2,217,602,173 | 2,217,602,173 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 2,217,602,173 | 2,217,602,173 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,217,602,173 | 2,217,602,173 | |||
| SECCION: 2219 | |||||
| UNIVERSIDAD DE CORDOBA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 826,672,239 | 826,672,239 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 826,672,239 | 826,672,239 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 826,672,239 | 826,672,239 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 826,672,239 | 826,672,239 | |||
| SECCION: 2220 | |||||
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO - DIEGO LUIS CORDOBA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 375,760,368 | 375,760,368 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 375,760,368 | 375,760,368 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 375,760,368 | 375,760,368 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 375,760,368 | 375,760,368 | |||
| SECCION: 2221 | |||||
| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 616,000,604 | 616,000,604 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 616,000,604 | 616,000,604 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 616,000,604 | 616,000,604 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 616,000,604 | 616,000,604 | |||
| SECCION: 2222 | |||||
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,421,729,964 | 1,421,729,964 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 1,421,729,964 | 1,421,729,964 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,421,729,964 | 1,421,729,964 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,421,729,964 | 1,421,729,964 | |||
| SECCION: 2223 | |||||
| UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 437,360,429 | 437,360,429 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 437,360,429 | 437,360,429 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 437,360,429 | 437,360,429 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 437,360,429 | 437,360,429 | |||
| SECCION: 2224 | |||||
| UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,028,721,008 | 1,028,721,008 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 1,028,721,008 | 1,028,721,008 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,028,721,008 | 1,028,721,008 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,028,721,008 | 1,028,721,008 | |||
| SECCION: 2225 | |||||
| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 338,800,332 | 338,800,332 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 338,800,332 | 338,800,332 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 338,800,332 | 338,800,332 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 338,800,332 | 338,800,332 | |||
| SECCION: 2233 | |||||
| UNIVERSIDAD COLEGIO MA Y OR DE CUNDINAMARCA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 494,031,912 | 494,031,912 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 494,031,912 | 494,031,912 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 494,031,912 | 494,031,912 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 494,031,912 | 494,031,912 | |||
| SECCION: 2401 | |||||
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,374,000,000 | 5,374,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 607 | TRANSPORTEMARITIMO | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,374,000,000 | 4,374,000,000 | ||
| 607 | TRANSPORTEMARITIMO | 4,374,000,000 | 4,374,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 5,374,000,000 | 5,374,000,000 | |||
| SECCION: 2402 | |||||
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |||||
| C . PRESUPUESTO DE INVERSION | 318,835,400,000 | 318,835,400,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 183,641,800,000 | 183,641,800,000 | ||
| 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 183,641,800,000 | 183,641,800,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 128,693,600,000 | 128,693,600,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 128,693,600,000 | 128,693,600,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 318,835,400,000 | 318,835,400,000 | |||
| SECCION: 2501 | |||||
| MINISTERIO PUBLICO | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURIA PROPIA DEL SECTOR | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 803 | ADMNISTRACION DE JUSTICIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| SECCION: 2502 | |||||
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| SECCION: 2601 | |||||
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| SECCION: 2901 | |||||
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,396,000,000 | 1,396,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,396,000,000 | 1,396,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACIONDE JUSTICIA | 1,396,000,000 | 1,396,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,396,000,000 | 1,396,000,000 | |||
| SECCION: 3001 | |||||
| MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| SECCION: 3201 | |||||
| MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 9,298,824,000 | 9,298,824,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,703,824,000 | 1,703,824,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,703,824,000 | 1,703,824,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 130,000,000 | 130,000,000 | ||
| 1001 | ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 130,000,000 | 130,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,220,000,000 | 2,220,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 920,000,000 | 920,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 170,000,000 | 170,000,000 | ||
| 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| 1104 | PESCA Y ACUICULTURA | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 370,000,000 | 370,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMNISTRACION DEL ESTADO | 4,545,000,000 | 4,545,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 4,310,000,000 | 4,310,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 235,000,000 | 235,000,000 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 9,298,824,000 | 9,298,824,000 | |||
| SECCION: 3202 | |||||
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 6,400,000,000 | 6,400,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 6,400,000,000 | 6,400,000,000 | |||
| SECCION: 3209 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 90,476,000 | 90,476,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 90,476,000 | 90,476,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 90,476,000 | 90,476,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 90,476,000 | 90,476,000 | |||
| SECCION: 3210 | |||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA, CORPOURABA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 210,000,000 | 210,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 210,000,000 | 210,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 160,000,000 | 160,000,000 | ||
| 1202 | MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 210,000,000 | 210,000,000 | |||
| SECCION: 3211 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 1502 | PARTICIPACION COMUNITARIA | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
| SECCION: 3212 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO, CODECHOCO | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 392,063,000 | 392,063,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 180,952,000 | 180,952,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 180,952,000 | 180,952,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 211,111,000 | 211,111,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 211,111,000 | 211,111,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 392,063,000 | 392,063,000 | |||
| SECCION: 3214 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 137,222,000 | 137,222,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 67,857,000 | 67,857,000 | ||
| 902 | MANEJO | 67,857,000 | 67,857,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 69,365,000 | 69,365,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 69,365,000 | 69,365,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 137,222,000 | 137,222,000 | |||
| SECCION: 3215 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
| SECCION: 3216 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| SECCION: 3218 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 230,000,000 | 230,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 230,000,000 | 230,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 350,000,000 | 350,000,000 | |||
| SECCION: 3219 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAl DEL CESAR (CORPOCESAR) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 125,000,000 | 125,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 125,000,000 | 125,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 45,000,000 | 45,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 45,000,000 | 45,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 130,000,000 | 130,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 130,000,000 | 130,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SECCION: 3222 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SECCION: 3223 | |||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA, CORPOAMAZONIA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| SECCION: 3224 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 360,000,000 | 360,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 130,000,000 | 130,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 130,000,000 | 130,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 360,000,000 | 360,000,000 | |||
| SECCION: 3226 | |||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 415,000,000 | 415,000,000 | ||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 265,000,000 | 265,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 265,000,000 | 265,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 415,000,000 | 415,000,000 | |||
| SECCION: 3227 | |||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA- CORMACARENA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 424,000,000 | 424,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 254,000,000 | 254,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 204,000,000 | 204,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 424,000,000 | 424,000,000 | |||
| SECCION: 3228 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - (CORPOMOJANA) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 452,460,000 | 452,460,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 277,460,000 | 277,460,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 277,460,000 | 277,460,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 175,000,000 | 175,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 452,460,000 | 452,460,000 | |||
| SECCION: 3229 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 120,635,000 | 120,635,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,20,635,000 | 120,635,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 120,635,000 | 120,635,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 120,635,000 | 120,635,000 | |||
| SECCION: 3230 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 160,000,000 | 160,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| SECCION: 3231 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 120,635,000 | 120,635,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 120,635,000 | 120,635,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 120,635,000 | 120,635,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 120,635,000 | 120,635,000 | |||
| SECCION: 3235 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BO Y ACA (CORPOBO Y ACA) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 153,682,000 | 153,682,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 90,476,000 | 90,476,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 90,476,000 | 90,476,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 63,206,000 | 63,206.000 | ||
| 902 | MANEJO | 63,206,000 | 63,206,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 153,682,000 | 153,682,000 | |||
| SECCION: 3236 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 1202 | MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 120,000,000 | 120,000,000 | |||
| SECCION: 3239 | |||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 425,000,000 | 425,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 335,000,000 | 335,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 335,000,000 | 335,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 425,000,000 | 425,000,000 | |||
| SECCION: 3305 | |||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 427,500,000 | 427,500,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 137,500,000 | 137,500,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 137,500,000 | 137,500,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 72,500,000 | 72,500,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 72,500,000 | 72,500,000 | ||
| 410 | INVESTIGACIONBASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 92,500,000 | 92,500,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 92,500,000 | 92,500,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 427,500,000 | 427,500,000 | |||
| SECCION: 3401 | |||||
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||||
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | 300.000.000 | 300.000.000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 300.000.000 | 300.000.000 | |||
| TOTAL PRESUPUESTONACIONAL TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES | 2.000.000.000.000 | 2.000.000.000.000 |
TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4º. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto y deben aplicarse en armonía con éstas.
CAPITULO I
Del campo de aplicación
Artículo 5º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.
Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, del presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
CAPITULO II
De las rentas y recursos
Artículo 6º. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería -TES- Clase "B" con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de éstas.
Artículo 7º. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.
Artículo 8º. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.
Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley .
Artículo 9º. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional- podrá modificar las fuentes de financiación en la presente vigencia fiscal, sin cambiar el monto total de cada nivel rentístico aprobado por el Congreso por concepto de: Ingresos Corrientes, Recursos de Capital, Rentas Parafiscales y Fondos Especiales. La misma operación se podrá efectuar respecto de los ingresos propios de los establecimientos públicos del orden nacional. Con concepto previo de una comisión integrada por miembros de las Comisiones Económicas del Congreso, designada por los Presidentes de las mismas.
CAPITULO III
De los gastos
Artículo 10. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
Artículo 11. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
Artículo 12. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
Artículo 13. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2001. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del lº de enero al 31 de diciembre de 2001, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.
Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.
La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.
Artículo 14. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional-, los siguientes requisitos:
-
- Exposición de motivos.
-
- Costos y gastos corporativos de las plantas vigente y propuesta.
-
- Efectos sobre los gastos generales.
-
- Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión.
-
- Y las demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Artículo 15. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, pensiones, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones y transporte y las de previsión social, causados en el último trimestre de 2000, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2001.
La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrán ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.
Artículo 16. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no ha y a establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.
Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.
Artículo 17. Ningún servidor público podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.
Artículo 18. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 19. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un Plan de Compras. Dicho Plan se entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.
Cuando los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúanse los vehículos de los Presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad "DAS".
Artículo 20. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República ha y a autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.
Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 21. En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal de 2001 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación-Dirección de Desarrollo Territorial.
Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal de 2002, de conformidad con lo establecido por los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.
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