Harku valla arengustrateegia

Type Määrus
Publication 2026-03-10
Viimati uuendatud 2026-03-13
State In force
Department Harku Vallavolikogu
Source Riigi Teataja
articles 4
Reform history JSON API

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 lõigete 8 alusel:

§ 1.

Võtta vastu Harku valla arengustrateegia koos lisadega (Lisa 1 Harku valla arengukava 2025-2040, Lisa 2 Harku valla eelarvestrateegia 2025-2028, Lisa 3 Harku valla taustaanalüüs).

§ 2.

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.

Määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel.

§ 4.

Määrus jõustub 2025. aasta 1. jaanuaril.

Lisa: Harku valla arengukava 2025-2040

Valdkond Alavaldkond
Haridus Alusharidus
Põhiharidus
Hariduse tugiteenused
Täiskasvanuharidus
Noorsootöö ja huviharidus Huviharidus ja -tegevus
Noorsootöö
Vaba aja liikumine ja tervis Sporditegevus
Rahvatervis
Kultuur Rahvakultuur
Raamatukogud
Vabaühendused
Sotsiaalne kaitse Laste heaolu
Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne
Turvatunne Turvatunne
Ettevõtlus Ettevõtlus
Avalik ruum ja liikuvus Avalik ruum
Teed
Ühistransport
Energia Munitsipaalhooned ja energiatarve
Soojamajandus
Tänavavalgustus
Keskkond Looduskeskkond
Jäätmemajandus
Veemajandus
Juhtimine Organisatsioon
Avatud juhtimine
Finantside juhtimine
Siht
--- ---
Inimene (3,2)
Ühiskond (3,2)
Majandus (2,5)
Elukeskkond (3,2)
Juhtimine (2,8)
Rohepööre (3,1) (Tabel 3)
Alavaldkond
--- ---
Jäätmemajandus (3,0)
Looduskeskkond (3,5)
Munitsipaalhooned ja energiatarve (2,5)
Soojamajandus (4,0)
Teed (3,5)
Turvatunne (4,0)
Tänavavalgustus (1,0)
Veemajandus (3,8)
Ühistransport (2,3)

📎 Original PDF: vvk_2024_m_12_Lisa_1.pdf

Lisa: Harku valla eelarvestrateegia 2026-2029

Kirje 2024 2025* 2026* 2027* 2028*
Hinnataseme muutus, % 3,5 4,9 2,9 2,4 2,8
Tööpuuduse määr, % 7,6 7,6 6,6 6,2 6,0
Keskmise palga muutus, % 8,1 5,9 5,4 5,0 4,9
Keskmine brutopalk, € 1 980 2 097 2 210 2 321 2 435
Kirje 2024 2025* 2026* 2027* 2028*
--- --- --- --- --- ---
Tööpuudus, % 7,6 7,6 7,0 6,7 6,7
Inflatsioon, % 3,5 5,4 3,5 2,4 2,3
Palgakasv, % 8,1 5,7 5,2 4,7 4,5
Aasta 19-64 aastased Töötute arv Osakaal, %
--- --- --- ---
2022 10 274 455 4,4%
2023 10 627 516 4,9%
2024 10 944 474 4,3%
2025 11 249 503 4,5%
Aasta Harku vald Harju mk Eesti
--- --- --- ---
2021 1 948 1 751 1 548
2022 2 145 1 946 1 735
2023 2 347 2 121 1 904
2024 2 533 2 299 2 062
2025 2 637 2 324 2 075
Üldliik Isikute arv Isikute osak Keskmine vanus Keskmine pension/€
--- --- --- --- ---
Ennetähtaegne 230 71 706
Eripension 64 59 2 293
Parlamendi pension 6 77 3 424
Rahvapension 13 73 393
Toitjakaotus 74 17 349
Töövõimetus 11 53 498
Vanaduspension 2 126 83% 74 927
sh paindlik vanaduspension 76 64 785
sh edasilükatud vanaduspension 36 74 1 069
Väljateenitud aastad 28 54 704
Kokku 2 552 72 923
Aasta Pensioniindeks
--- ---
2025 5,7
2026 4,9
2027 5,1
2028 4,4
2029 4,2
Aasta Pensionitulu Muud tulud
--- --- ---
2024 2,5% 11,89%
2025 5,5% 11,29%
2026 8,5% 10,64%
Aasta Maksimaalne lubatud vähenemine võrreldes muutusteta stsenaariumiga
--- ---
2025 Kuni 1,58%
2026 Kuni 2,0%
2027 Kuni 2,5%
2028 Kuni 3,0%
2029 Kuni 0,3%
Harku vald — Põhitegevuse tulud kokku — Maksutulud — sh tulumaks — sh maamaks — sh muud maksutulud — Tulud kaupade ja teenuste müügist — Saadavad toetused tegevuskuludeks — sh tasandusfond — sh toetusfond — sh muud saadud toetused tegevuskuludeks — Muud tegevustulud — Põhitegevuse kulud kokku — Antavad toetused tegevuskuludeks — Muud tegevuskulud — sh personalikulud — sh majandamiskulud — sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed — sh muud kulud — Põhitegevuse tulem — Investeerimistegevus kokku — Põhivara müük (+) — Põhivara soetus (-) — sh projektide omaosalus — Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) — Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 2024 täitmine — 45 476 071 — 35 695 894 — 34 354 347 — 1 270 598 — 70 949 — 2 962 147 — 6 757 441 — 63 276 — 6 293 766 — 400 399 — 60 589 — 39 030 440 — 2 309 274 — 36 721 166 — 21 593 322 — 15 113 225 — 327 249 — 14 619 — 6 445 631 — -5 833 546 — -4 440 188 — -4 230 240 — 209 949 — -65 245 49 000 660 — 37 195 782 — 35 500 000 — 1 634 000 — 61 782 — 3 095 980 — 7 888 898 — 413 829 — 6 675 069 — 800 000 — 820 000 — 42 635 000 — 2 810 000 — 39 825 000 — 23 700 000 — 16 100 000 — 327 249 — 25 000 — 6 365 660 — -11 625 289 — -5 056 911 — -3 941 947 — 1 000 000 — -5 374 750 2025 — eeldatav — täitmine 2026 eelarve — 51 278 179 — 39 123 600 — 37 300 000 — 1 758 600 — 65 000 — 3 030 303 — 9 074 276 — 1 303 639 — 7 770 637 — 50 000 — 45 119 093 — 2 996 718 — 42 067 505 — 25 709 048 — 16 363 327 — 273 167 — 50 000 — 6 159 086 — - 19 599 209 — 300 000 — -9 249 594 — -9 249 594 — 747 735 — -9 025 750 2027 eelarve — 54 275 243 — 41 115 352 — 39 183 650 — 1 881 702 — 50 000 — 3 106 722 — 10 003 169 — 1 844 000 — 8 159 169 — 50 000 — 46 518 085 — 3 014 506 — 43 503 579 — 26 737 410 — 16 716 168 — 54 870 — 50 000 — 7 757 158 — -12 518 311 — -10 661 750 — -10 661 750 — 0 — -65 000
--- --- --- --- --- ---
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0 160 000 160 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) -745 700 -1 341 036 -1 371 688 -735 904
Harku vald 2024 täitmine 2025 2026 eelarve 2027 eelarve
--- --- --- --- --- ---
eeldatav
täitmine
Tagasilaekuvad laenud (+) 111 081
Finantstulud (+) 93 371 17 408 6 000 12 000
Finantskulud (-) -996 813 -870 000 -1 165 912 -1 227 657
Eelarve tulem 612 085 -5 259 629 -13 440 123 -4 761 153
Finantseerimistegevus 1 124 071 7 913 108 10 699 951 4 606 107
Kohustiste võtmine (+) 3 000 000 10 000 000 13 000 000 8 500 000
Kohustiste tasumine (-) -1 875 929 -2 086 892 -2 300 049 -3 893 893
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 1 812 764 1 280 941 -3 120 451 -155 046
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-) 76 608 -1 372 538 -380 279
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine) - 380 279
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 2 815 982 4 096 923 976 472 821 426
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga 24 943 283 32 570 285 41 726 539 46 005 013
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent, sihtfinantseerimise kohustised, saadud ettemaksed 3 314 778 3 028 672 1 484 975 1 157 342
Netovõlakoormus (eurodes) 22 127 301 28 473 362 40 750 068 45 183 587
Netovõlakoormus (%) 48,7% 58,1% 79,5% 83,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 45 476 071 49 000 660 51 278 179 54 275 243
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes) 23 348 770 20 527 297 10 528 111 9 091 656
Siht/Meede/investeeringu grupp/investeering 2 026 2 027
--- --- --- --- --- ---
INIMENE -13 142 380 -8 601 000
Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine -13 142 380 -8 601 000
Vajaduspõhiselt koolikohtade rajamine -12 847 380 -8 326 000
o Tiskre Kooli rajamine (Liiva tee 53) -8 808 250
o Tiskre koolihoone mööbel -550 000
o Tabasalu Kooli peamaja (III kooliaste) rekonstrueerimine progümnaasiumiks -500 000 -5 000 000
o Erivajadustega laste koolikohad -172 000 -516 000
o Alushariduse kohtade loomine -317 130 -310 000
o Tiskre Lasteaia ehitamine (sh elektri liitumine, mööbel) -2 500 000 -2 500 000
Noortekeskuste/-tubade ruumide laiendamine -75 000 -150 000
o Noorte- ja kogukonnakeskuste tingimuste parandamine -75 000 -150 000
Liikumisparkide arendamine -170 000 -125 000
o Tegevusväljakute rajamine -75 000 -75 000
o Mänguväljakute ehitamine -75 000 -50 000
o Liikumisradade rajamine -20 000
Sportimisvõimaluste arendamine -50 000
o Koolide õuealade ümberkohandamine liikumissõbralikeks -50 000
o Tabasalu spordi sisehalli projekteerimine
ÜHISKOND -292 500 -184 000
Kultuurielu toimivuse tagamine -50 000 -50 000
Kultuuri- ja kogukonnakeskuse rajamine -50 000 -50 000
o Kultuuri- ja vabaajakeskuse rajamine
o Kogukonna arengule suunatud tegevuste kaasfinantseerimise toetus -50 000 -50 000
Turvalise ühiskonna kujundamine -242 500 -134 000
Siht/Meede/investeeringu grupp/investeering 2 026 2 027
--- --- --- --- --- ---
Kerksuskeskuste kujundamine -30 000 -30 000
o Elanikkonnakaitse alased investeeringud -30 000 -30 000
Liiklusohutuse suurendamine koostöös Transpordiametiga -152 500
o Targa valgusfoori (jalakäijatele) paigaldus Murastesse -75 000
o Rannamõisa tee Liiva tee ringristmiku foorilahenduse projekteerimine-ehitamine -77 500
Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm) -60 000 -104 000
o Kõrgemäe tee tänavavalgustus
o Viti külas Aiba tee valgustuse ehitus (Kiia-Viti maantee poolne lõik)
o Viti külas Viljapuu tee valgustuse ehitus (Termo teest Sidruni teeni)
o Rannamõisa külas Merepiiga tee valgustuse ehitus
o Harku alevikus Rukkilille ja Põllu tänava valgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sõltub jaotusvõrgu liini ümberehitamisest)
o Suurupi külas Erika tee valgustuse ehitus Suurupi teest kuni Lääne teeni
o Türisalu külas Kevadvõtme, Käokäpa ja Kuldkannikese tee valgustuse ehitus (ühisriputus Elektrilevi mastidele)
o Tabasalu alevikus Vindi ja Kalda tn valgustuse ehitus (Käo ja Vindi põik vaheline ala) -60 000
o Liikva külas Otsa tn ja Miko tn valgustuse projekteerimine ja ehitus
o Liikva külas Kaasiku tn valgustuse ehitus
o Türisalu külas Sügiskünni, Kevadkünni jm valgustuse ehitus
o Türisalu külas Tuulimaa tee valgustuse ehitus
o Suurupi külas Triivi tee ja Vööri tee valgustuse ehitus
o Tutermaa külas Alajaama tee valgustuse projekteerimine ja ehitus
o Harkujärve külas Hobuseraua tee valgustuse rekonstrueerimine -64 000
o Liikva külas Otsa põik ja Kurma tn valgustuse ehitus -40 000
o Suurupi külas Aruheina tee valgustuse ehitus (kuni Karukella teeni)
ELUKESKKOND -3 662 152 -2 647 654
Avaliku ruumi kujundamine esteetiliseks ja hästi ligipääsetavaks -760 000 -320 000
Avalike väljakute rekonstrueerimine ja rajamine
o Vääna mõisapargi rekonstrueerimine
Ligipääsetavuse suurendamine -370 000 -70 000
o Kinnistute omandamine -70 000 -70 000
o Bussipeatuste elektrooniliste tabloode rajamine (kaasfinantseerimine)
Siht/Meede/investeeringu grupp/investeering 2 026 2 027
--- --- --- --- --- ---
o Muraste-Meriküla alla pääsu rekonstrueerimine (jätkuv) -690 000
Merele avatuse suurendamine -250 000
o Vääna-Jõesuu rannaala arendamine (sh rannapromenaad) -250 000
Paikkondade omavaheline ühendamine -1 084 464 -1 166 750
Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine -783 000 -866 750
o Kergliiklusteede projekteerimine -150 000
o Suurupi külas Niinemäe teest bussipeatuseni -23 000
o Liikva külas Vikati teest Aiba teeni -180 000
o Vahi teest Vahi bussipeatuseni -166 750
o Sõrve tee kergliiklustee ehitamine Tuule teest Loojangu teeni -130 000 -200 000
o Sõrve kergliiklustee ehitus Ristikivi teest Miko teeni -300 000
o Tabasalus Kalda tänava ja kergtee rekonstrueerimine (lõigul Käo tn - Vindi põik) ja ehitus (lõigul Vindi põik - Sirmiku)
o Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt Vääna-Jõesuust Rannasüdame teeni -500 000
Teede/tänavate korrashoidmine -301 464 -300 000
o Tiskre külas Sütemetsa tee katendi rekonstrueerimine -110 000
o Suurupi külas Munakivi tee rekonstrueerimine
o Harkujärve külas Kiriku tee rekonstrueerimine Järvekalda teest Hobuseraua teeni (projekt, ehitus) -110 000
o Vääna külas Väänatammi tee pindamine lõigus Sputniku teest Metsjärve teeni
o Liikva külas Reisi ja Matka tee pindamine -50 000
o Vääna-Jõesuu külas Luige tee parkla ehitamine
o Vääna külas Väänatammi tee pindamine lõigus Metsjärve teest Vatsla teeni
o Uue tee rajamine Laabi külas Kadaja teest Sütemetsa teeni
o Muraste külas Kolmiku tee katendi taastusremont (Kolmikkaare tn-st lõpuni) -129 000
o Viti külas Akaatsia tee pindamine
o Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee pindamine -20 000
o Tiskre külas Liiva tee rekonstrueerimine
o Tehnovõrkude hüvitamine Harkujärve külas -72 464 -80 000
o Tabasalus Teenuste 1a parkla väljaehitamine -30 000
Omavalitsuse energiasäästlik majandamine -458 000 -365 000
Olemasoleva tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele ja juhtimiskilpide vahetamine -75 000 -65 000
Siht/Meede/investeeringu grupp/investeering 2 026 2 027
--- --- --- --- --- ---
o Üleminek ökonoomsemale tänavavalgustussüsteemile -60 000 -50 000
o Tänavavalgustuse juhtimiskilpide asendamine ja kontrollerite paigaldamine -15 000 -15 000
Vallale kuuluvate hoonete/rajatiste rekonstrueerimine ja lokaalsete taastuvenergiaallikate -383 000 -300 000
kasutuselevõtmine
o Hallatavate asutuste väikeinvesteeringud -300 000 -300 000
o Harkujärve külas vallale kuuluvate hoonete liitumine kaugküttega -83 000
Looduskeskkonna säilitamine -1 359 688 -795 904
Veekogude seisundi parendamine -1 299 688 -735 904
o Sõrve (Vilipi) reoveepuhasti rajamine -431 970
o Otsa-Miko piirkonna ÜVK ühendamine Viti külas tsentraalse trassiga ja veetöötlusjaama rajamine -129 184
o Tabasalu aleviku Lehe tee ÜVK rajamine (liitumistasu) -34 830
o Harku alevikus Pargitaguse elurajooni (Heina, Õle, Kalju, jt) ÜVK ehitus -588 704 -588 704
o Harkujärve külas Veduri põik ÜVK rajamine ja ühendamine Harkujärvega -132 200
o Tutermaa külas Alajaama tee piirkonna ÜVK ja puurkaevu rajamine
o Naage külas ÜVK rajamine ja ühendamine Vääna-Jõesuu küla ÜVK-ga
o Marali, Ritsika ja Lepatriinu teede sademeveekraavide rajamine ja rekonstrueerimine (LIFE) -100 000
o Hajaasutuse veeprogrammi kaasfinantseering -15 000 -15 000
Ringmajanduskeskuse ja jäätmemajade rajamine -60 000 -60 000
o Jäätmemajade rajamine -60 000 -60 000
o Uue ringmajanduskeskuse rajamine
JUHTIMINE -2 550 000 -30 000
Kliendikesksete ja tulemuslike teenuste osutamine -2 550 000 -30 000
Vallamaja rajamine -2 460 000
o Uue vallamaja ehitamine -2 200 000
o Vallamaja mööbli soetamine -260 000
Kaasamisprogrammid -90 000 -30 000
o Kaasav eelarve -90 000
o Loomade varjupaiga loomine koostöös naabervaldadega -30 000
KOKKU -19 647 032 -11 462 654
Jrk. nr Üksuse nimetus Harku valla osaluse Staatus
--- --- --- --- ---
määr
1 Strantum OÜ 100% Mitte sõltuv üksus
2 Vääna Mõisakool SA 100% Mitte sõltuv üksus
3 Huvihariduse ja Noorsootöö SA 100% Sõltuv üksus
Üksus Näitaja 2026
--- --- --- --- --- ---
Strantum OÜ Põhitegevuse tulem, € 1 607 535
Netovõlakoormus, € 3 196 410
Netovõlakoormus, % 37,0%
Huvitegevuse ja Noorsootöö SA Põhitegevuse tulem, € -50 000
Netovõlakoormus, € 0
Netovõlakoormus, % -
Vääna Mõisakooli SA Põhitegevuse tulem, € 0
Netovõlakoormus, € 0
Netovõlakoormus, % -
STRANTUM OÜ 132303 — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — Põhitegevuse tulem — Investeerimistegevus kokku (+/-) — Eelarve tulem — Finantseerimistegevus (-/+) — Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) — Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks — Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga — sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis 2024 täitmine — 8 060 933 — 3 063 894 — 64 581 — 6 217 807 — 12 123 — 1 843 125 — 116 562 — 1 959 687 — -362 264 — 1 597 423 — 688 859 — 3 933 618 — 1 487 372 2025 eeldatav täitmine — 8 589 788 — 3 100 000 — 65 000 — 6 801 730 — 13 000 — 1 788 058 — -1 170 164 — 617 894 — -368 604 — 249 290 — 938 149 — 3 565 014 — 1 368 404 2026 eelarve — 8 630 393 — 3 670 557 — 65 000 — 7 022 858 — 13 000 — 1 607 535 — -2 177 080 — -569 545 — -368 604 — -938 149 — 0 — 3 196 410 — 1 249 436 2027 eelarve — 8 809 336 — 3 700 000 — 65 000 — 7 063 000 — 13 000 — 1 746 336 — -19 490 — 1 726 846 — -368 604 — 1 358 242 — 1 358 241 — 2 827 806 — 1 130 468 2028 eelarve — 8 909 336 — 3 700 000 — 65 000 — 7 113 000 — 13 000 — 1 796 336 — 24 550 — 1 820 886 — -368 604 — 1 452 282 — 2 810 523 — 2 459 202 — 1 011 500
--- --- --- --- --- ---
Netovõlakoormus (eurodes) 3 244 759 2 626 865 3 196 410 1 469 565 0
Netovõlakoormus (%) 40,3% 30,6% 37,0% 16,7% 0,0%
Sõltuv üksus Vääna Mõisakooli SA 132302 — Põhitegevuse tulud kokku (+) — Põhitegevuse kulud kokku (+) 2024 täitmine — 19 407 — 17 790 2025 eeldatav täitmine — 25 000 — 30 000 2026 eelarve — 20 000 — 20 000 2027 eelarve — 22 000 — 22 000 2028 eelarve — 24 000 — 24 000
--- --- --- --- --- ---
Põhitegevuse tulem 1 617 -5 000 0 0 0
Eelarve tulem 1 617 -5 000 0 0 0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 1 617 -5 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 8 717 3 717 3 717 3 717 3 717
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 0 0 0 0
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus 132301 — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega 2024 täitmine — 1 058 570 — 804 715 — 1 043 379 — 651 — 64 581 2025 eeldatav täitmine — 1 070 000 — 860 000 — 1 070 000 — 65 000 2026 eelarve — 1 090 000 — 888 751 — 1 140 000 — 65 000 2027 eelarve — 1 110 000 — 909 692 — 1 110 000 — 65 000 2028 eelarve — 1 130 000 — 927 886 — 1 130 000 — 65 000
--- --- --- --- --- ---
Põhitegevuse tulem 15 191 0 -50 000 0 0
Investeerimistegevus kokku (+/-) 17
Eelarve tulem 15 208 0 -50 000 0 0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 15 208 -50 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 144 416 144 416 94 416 94 416 94 416
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 0 0 0 0
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Konsolideerimisgrupp — Põhitegevuse tulud kokku — Põhitegevuse kulud kokku 2024 täitmine — 50 669 017 — 42 363 452 2025 eeldatav täitmine — 54 647 448 — 46 498 730 2026 eelarve — 56 381 263 — 48 664 643 2027 eelarve — 59 528 887 — 50 025 393 2028 eelarve — 62 149 659 — 51 661 212
--- --- --- --- --- ---
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 327 249 327 249 273 167 54 870 0
Põhitegevuse tulem 8 305 565 8 148 718 7 771 490 9 503 494 10 488 447
Investeerimistegevus kokku -5 828 048 -12 795 453 -21 776 289 -12 537 801 -8 620 596
Eelarve tulem 2 477 516 -4 646 735 -14 059 669 -3 034 307 1 867 851
Finantseerimistegevus 872 888 7 544 504 10 331 347 4 237 503 -997 076
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 3 427 013 1 525 231 -4 108 601 1 203 196 870 775
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) 76 608 -1 372 538 -380 279 0 0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 3 657 974 5 183 205 1 074 604 2 277 800 3 148 575
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 27 389 529 34 766 895 43 673 513 47 702 351 46 660 037
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (eurodes) 23 731 555 29 583 690 42 598 909 45 424 551 43 511 462
Netovõlakoormus (%) 46,8% 54,1% 75,6% 76,3% 70,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 50 669 017 54 647 448 56 381 263 59 528 887 62 149 659
Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes) 26 937 462 25 063 758 13 782 354 14 104 336 18 638 197
Näitaja 2024 2025 2026 2027
--- --- --- --- --- ---
Põhitegevuse tulem 6 445 631 6 365 660 6 159086 7 757 158 8 692 111 9 806 169
Netovõlakoormus 48,7% 58,7% 79,5% 83,2% 79,2% 72,1%
Põhitegevuse tulem/laenude 2,2 2,2 1,8 1,5 1,5 1,7
tagasimaksed
Siht Meede Investeeringu grupp
--- --- --- --- --- ---
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Vajaduspõhiselt koolikohtade rajamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Vajaduspõhiselt koolikohtade rajamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Vajaduspõhiselt lasteaiakohtade rajamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Vajaduspõhiselt lasteaiakohtade rajamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Terviseradade arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Terviseradade arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Terviseradade arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Terviseradade arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Terviseradade arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Liikumisparkide arendamine
Siht Meede Investeeringu grupp
--- --- --- --- --- ---
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Liikumisparkide arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Sportimisvõimaluste arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Sportimisvõimaluste arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Sportimisvõimaluste arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Sportimisvõimaluste arendamine
Inimene Mitmekesise ja kättesaadava õpi-, liikumis- ning kasvukeskkonna tagamine Sportimisvõimaluste arendamine
Ühiskond Kultuurielu toimivuse tagamine Kultuuri- ja kogukonnakeskuse rajamine
Ühiskond Kultuurielu toimivuse tagamine Kultuuri- ja kogukonnakeskuse rajamine
Ühiskond Kultuurielu toimivuse tagamine Kultuuri- ja kogukonnakeskuse rajamine
Ühiskond Kultuurielu toimivuse tagamine Kultuuri- ja kogukonnakeskuse rajamine
Ühiskond Kultuurielu toimivuse tagamine Kultuuri- ja kogukonnakeskuse rajamine
Ühiskond Iseseisva toimetuleku ja kvaliteetse sotsiaalteenuste tagamine Sotsiaaltaritstu rajamine
Ühiskond Iseseisva toimetuleku ja kvaliteetse sotsiaalteenuste tagamine Sotsiaaltaritstu rajamine
Ühiskond Iseseisva toimetuleku ja kvaliteetse sotsiaalteenuste tagamine Sotsiaaltaritstu rajamine
Ühiskond Iseseisva toimetuleku ja kvaliteetse sotsiaalteenuste tagamine Sotsiaaltaritstu rajamine
Ühiskond Iseseisva toimetuleku ja kvaliteetse sotsiaalteenuste tagamine Sotsiaaltaritstu rajamine
Siht Meede Investeeringu grupp
--- --- --- --- --- ---
Ühiskond Iseseisva toimetuleku ja kvaliteetse sotsiaalteenuste tagamine Sotsiaaltaritstu rajamine
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Kerksuskeskuste kujundamine
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Kerksuskeskuste kujundamine
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Ühiskond Turvalise ühiskonna kujundamine Valguslahenduste tagamine (bussipeatused, teed, tänavad jm)
Majandus Ettevõtluskeskkonna rajamine Võimaluste loomine „Tehnosalu“ rajamiseks
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Avalike väljakute rekonstrueerimine ja rajamine
Siht Meede Investeeringu grupp
--- --- --- --- --- ---
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Ligipääsetavuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Siht Meede Investeeringu grupp
--- --- --- --- --- ---
Elukeskkond Avaliku ruumi kujundamine esteeiliseks ja hästi ligipääsetavaks Merele avatuse suurendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku arendamine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Siht Meede Investeeringu grupp
--- --- --- --- --- ---
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Paikkondade omavaheline ühendamine Teede/tänavate korrashoidmine
Elukeskkond Ühistranspordi ja aktiivsete liikumisviiside kasutamise soodustamine Ühistranspordi kasutamise soodustamine
Elukeskkond Ühistranspordi ja aktiivsete liikumisviiside kasutamise soodustamine Aktiivsete liikumisviiside soodustamine
Elukeskkond Omavalitsuse energiasäästlik majandamine Vallale kuuluvate hoonete/rajatiste rekonstrueerimine ja lokaalsete taastuvenergiaallikate kasutuselevõtmine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Siht Meede Investeeringu grupp
--- --- --- --- --- ---
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Elukeskkond Looduskeskkonna säilitamine Veekogude seisundi parendamine
Juhtimine Kliendikesksete ja tulemuslike teenuste osutamine Vallamaja rajamine
Juhtimine Kliendikesksete ja tulemuslike teenuste osutamine Kaasamisprogrammid
Jrk Esitaja Objekt Ettepanek 2026
--- --- --- --- --- ---
nr Esitaja Objekt Ettepanek
1 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Tabasalu kooli peamaja (III kooliaste) rekonstrueerim ine progümnaasiu miks Jätta Tabasalu
praeguse kooli
peamaja
rekonstrueerimise
summa selliseks,
mis oli
kavandatud Harku
Tabasalu kooli valla
peamaja (III arengustrateegia
kooliaste) eelmises
Isamaa rekonstrueerim versioonis, mis
fraktsioon ine kinnitati
(Erik progümnaasiu 2025.aasta
Sandla) miks septembrikuus.
Jrk Esitaja Objekt Ettepanek 2026
--- --- --- --- --- ---
nr Esitaja Objekt Ettepanek
3 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Moodulite paigaldamine Muraste Noortekeskuse jaoks Lisada tabelisse
2029.aastasse uue
investeeringuna
moodulite
paigaldamise
Muraste
Noortekeskuse töö
tõhustamiseks,
üldpinnaga kuni
120 m². Rahalise
vajaduse suurus
oleneb
ruumiprogrammist
ja valikutest, kas
moodulid
Moodulite renditakse või
Isamaa paigaldamine ostetakse välja.
fraktsioon Muraste Katteallikas:
(Erik Noortekeskuse põhitegevuse
Sandla) jaoks kulud.
Jrk Esitaja Objekt Ettepanek 2026
--- --- --- --- --- ---
nr Esitaja Objekt Ettepanek
5 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Tabasalu kunstmurukatt ega jalgpalliväljak u rekonstrueerim ine Tabasalus
Nooruse tn 4 asuv
kunstmurukattega
jalgpalliväljak on
rajatud
2013.aastal
osaühing
Strantum poolt.
Väljak on olnud
13 aasta jooksul
väga intensiivses
kasutuses ja selle
kate vajab
uuendamist.
Kunstmurukate
tuleks vahetada
koostöös
Strantumiga.
Katte vahetamise
eeldatav
Tabasalu maksumus on 120
kunstmurukatt 000 eurot (km-
ega ga). Katteallikas:
Isamaa jalgpalliväljak Strantumi
fraktsioon u vahendid ja
(Erik rekonstrueerim vahendid
Sandla) ine investeeringuteks.
7 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Türisalu külas Kevadvõtme, Käokäpa ja Kuldkannikese tee valgustuse ehitus (ühisriputus Elektrilevi mastidele) Tuua 2028.aastast 2027.aastasse, orienteeruv maksumus 40 000 eurot. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 -
--- --- --- --- --- ---
Türisalu külas
Kevadvõtme,
Käokäpa ja
Kuldkannikese
tee valgustuse Tuua 2028.aastast
Isamaa ehitus 2027.aastasse,
fraktsioon (ühisriputus orienteeruv
(Erik Elektrilevi maksumus 40 000
Sandla) mastidele) eurot.
Jrk Esitaja Objekt Ettepanek 2026
--- --- --- --- --- ---
nr Esitaja Objekt Ettepanek
9 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Türisalus Lõunatuule, Sügiskünni, Kevadkünni jm valgustuse ehitus Tuua 2029.aastast 2027.aastasse, orienteeruv maksumus 130 000 eurot
Türisalus
Lõunatuule, Tuua 2029.aastast
Isamaa Sügiskünni, 2027.aastasse,
fraktsioon Kevadkünni jm orienteeruv
(Erik valgustuse maksumus 130
Sandla) ehitus 000 eurot
11 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Liikva külas Otsa põik ja Kurma tn valgustuse ehitus Tuua 2028.aastast 2027.aastasse, orienteeruv maksumus 78 000 euro 0 0 0 8 7 0 0 0 8 7 -
--- --- --- --- --- ---
Liikva külas Tuua 2028.aastast
Isamaa Otsa põik ja 2027.aastasse,
fraktsioon Kurma tn orienteeruv
(Erik valgustuse maksumus 78 000
Sandla) ehitus euro
13 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Tabasalu kelgumäe valgustuse rajamine Tabasalu staadioni 0 0 0 0 3 Põhitegevuse kulud.
--- --- --- --- --- ---
juures asuv
kelgumägi on
ainuke Harku
valla keskuses.
Kelgumäge
kasutab ilusate
talveilmade puhul
väga suur hulk
lapsi. Mägi on
valgustamata ja
selletõttu väga
ohtlik, sest lapsed
kasutavad seda
pea öötundideni.
Valgustuse
rajamine
Isamaa Tabasalu hädavajalik.
fraktsioon kelgumäe Katteallikas:
(Erik valgustuse põhitegevuse
Sandla) rajamine kulud.
Jrk Esitaja Objekt Ettepanek 2026
--- --- --- --- --- ---
nr Esitaja Objekt Ettepanek
15 Isamaa fraktsioon (Erik Sandla) Kütke- Tutermaa kergliiklustee ehitus Lisada
2028.aastasse uue
investeeringuna
Kütke-Tutermaa
kergliiklustee
ehitus koostöös
Saue vallaga,
riigimaantee
11193 Kumna-
Vääna maanteest
kuni 11186
Tutermaa-
Vanamõisa tee
L1-ni,
kergliiklustee
Isamaa Kütke- lõigu tee pikkus
fraktsioon Tutermaa ca 900 m.
(Erik kergliiklustee Katteallikas:
Sandla) ehitus investeeringud.
17 Harku Vallavalit sus Alushariduse kohtade loomine Suurendada 0 7 8 4 5 - Muudatus tehakse eelarvestratee gias kulude struktuuri sees, suurendades põhitegevuse kulusid ja vähendades investeeringui d. Eelarvestratee gia jääb tasakaalu.
--- --- --- --- --- ---
eelarvestrateegias
2026. aastal
„Põhitegevuse
kulud kokku“,
alareal
„Majandamiskulu
d“,
lasteaiamoodulite
rendikulude
katteks summas
54 870 eurot.
Vähendada samas
summas
„Investeerimistege
vus kokku“,
eelarverea
„Põhivara soetus
(–)“ arvelt,
loobudes
lasteaiamoodulite
väljaostuks
kavandatud
investeeringust.
Muudatus ei
mõjuta
eelarvestrateegia
tasakaalu, kuid
avaldab mõju
2026. aasta
põhitegevuse
tulemile ning on
suunatud ajutise
lasteaiakohtade
vajaduse
katmiseks kuni
Tiskre lasteaia
v almimiseni.
19 Harku Vallavalit sus Harku valla kaasfinantseeri ng Rannamõisa tee Liiva tee ringristmiku foorilahenduse projekteerimin e-ehitamine Näha ette 0 0 5 7 7 Muudatus kajastub finantseerimis tegevuses ja raha muutuses. Eelarvestratee gia jääb tasakaalu.
--- --- --- --- --- ---
eelarvestrateegias
2026. aastal
Harku valla
kaasfinantseering
Rannamõisa tee
Liiva tee
ringristmiku
foorilahenduse
projekteerimis-
ehitamiseks
summas 77 500
eurot (koos
käibemaksuga)
vastavalt
Transpordiameti
ettepanekule
50/50
rahastamispõhimõ
ttel. Kulu
kajastada
investeerimistegev
uses eelarverea
„Põhivara
soetuseks antav
sihtfinantseerimin
e (–)“ all, kuna
rajatav objekt ei
jää Harku valla
bilanssi.
Katteallikaks on
likviidsete
vahendite
kasutamine, mille
tulemusel
suureneb 2026.
aastal eelarverea
„Likviidsete
varade muutus“
Jrk Esitaja Objekt Ettepanek 2026 2027
--- --- --- --- --- ---
nr Esitaja Objekt Ettepanek 2027
maht 77 500 euro
võrra. Muudatus
ei mõjuta
eelarvestrateegia
põhitegevuse
tulemit, kuid
vähendab vaba
netovõlakoormust
v astavas mahus.

📎 Original PDF: vvk_2026_m_4_lisa.pdf

Lisa: Harku valla taustaanalüüs

Käesoleva dokumendi lugemine ei asenda Riigi Teataja vastava väljaande lugemist. Me ei vastuta originaali sellesse vormingusse ülekandmisel tekkida võivate ebatäpsuste eest.

See tekst avaldatakse allika Riigi Teataja enda taaskasutustingimustel, mitte Legalize'i litsentsi ega avaliku omandi litsentsi alusel. Riigi Teataja
avalik omand (ametlikud riiklikud väljaanded)