Reform history

Räpina valla arengukava 2035

2 versions · 2026-01-06
2026-01-08
Räpina valla arengukava 2035

Changes on 2026-01-08

@@ -1,749 +1,2 @@
# Räpina valla arengukava 2035
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja § 37 lõike 1 alusel.
##### § 1. Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine
(1) Kinnitada „Räpina valla arengukava 2035” koos lisadega (lisatud).
##### § 2. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 13.10.2023 määrus nr 17 „Räpina valla arengukava 2035”.
(2) Määrus jõustub 01.01.2025.
# Lisa: Räpina valla arengukava 2035
| | Strateegiline | Mo o dik | | Algtase | | Sihttase | | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | valdkond | | | | | | | |
| 1. Inimest ja loodust arvestav elukeskkond | 1. Inimest ja | | Ühisveevärgi ja | | 2022: liitunud | 2035: va hemalt 95% "edasijo udnud" | | minuomav alitsus.ee |
| | loodust arvestav | | kanalisatsiooniga | | va hemalt 80% | | | |
| | elukeskkond | | liitumisvõimalust | | liitumisvo imalus | | | |
| | | | kasutanud elanike | | tega elanikest | | | |
| | | | osakaal | | "baastase" | | | |
| 1. Inimest ja loodust arvestav elukeskkond | | Mustkattega (tolmuvaba) kattega kohalike teede osatähtsus (%) | | 2023: 12,3% | | 2035: 17% | | Teeregister |
| 1. Inimest ja loodust arvestav elukeskkond | | Jalg- või kergliiklusteede rajamise suutlikkus | | | | | juurde rajatud | |
| | | | | | | | vo i parendatud | |
| | | | | | | | 3 km aastaks | |
| | | | | | | | 2027 | |
| 1. Inimest ja loodust arvestav elukeskkond | | Osakaal munitsipaalomandis hoonetest, mis on vähemalt C-klassi energiamärgisega | | 2022: va hemalt 35% "edasijo udnud" | | 2035: va hemalt 50% "eeskujulik" | | minuomav alitsus.ee |
| 1. Inimest ja loodust arvestav elukeskkond | | Jäätmeliigid, mida korraldatud jäätmeveoga kogutakse | | 2022: segaolmeja a tme d ja paber ning papp | | | 2035: | minuomav alitsus.ee |
| | | | | | | | segaolme, | |
| | | | | | | | paber- bio-, | |
| | | | | | | | pakend- ning | |
| | | | | | | | suurja a tmed | |
| | | | | | | | "edasijo udnud" | |
| 2. Enesearengut võimaldav ja kaasav haridus ning noorsootöö | | Noorte osalus spordiklubides ja - ringides | | 2022: va hemalt 10 organiseerunud harrastajat 100 noor kohta | | 2035: va hemalt 30 harrastajat | | minuomav alitsus.ee |
| 2. Enesearengut võimaldav ja kaasav haridus ning noorsootöö | | Rahulolu alushariduse, põhihariduse ja noorsootööga | | | 2022: | 2035: ko ikides haridusastmete s va hemalt “edasijo udnud” | | minuomav alitsus.ee, riiklik rahulolu- ja koolikeskk onna ku sitlus |
| | | | | | alushariduses | | | |
| | | | | | “kriteerium | | | |
| | | | | | ta itmata”, | | | |
| | | | | | po hihariduses | | | |
| | | | | | “edasijo udnud”, | | | |
| | | | | | noorsooto o s | | | |
| | | | | | “eeskujulik” | | | |
| 3. Elanike turvalisust ning vajadusi ja heaolu toetav keskkond | | Eluhoonetulekahjud | | 2022: alla 5,4 eluhoonetulekah ju 10 000 elaniku kohta "edasijo udnud" | | 2035: alla 3 "eeskujulik" | | minuomav alitsus.ee |
| 3. Elanike turvalisust ning vajadusi ja heaolu toetav keskkond | | Kriisideks valmisolek – osakaal elanikest, kellele on tagatud evakuatsioonikohad | | | 2022: | 2022: hoida va hemalt sama taset | | minuomav alitsus.ee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | evakuatsiooni | | | |
| | | | | | kohad on | | | |
| | | | | | tagatud 2% | | | |
| | | | | | elanikest | | | |
| | | | | | „baastase“ | | | |
| 4. Piirkonna eripärasid väärtustav kultuuriruum | | Elanike osalus rahvakultuuri- kollektiivides | | 2022: va hemalt 70 harrastajat 1000 el kohta "eeskujulik" | | 2035: hoida sama taset | | minuomav alitsus.ee |
| | 4. Piirkonna | | Elanike rahulolu | 2022: va hemalt hinne 50 „baastase“ | | 2035: va hemalt hinne 65 „edasijo udnud“ | | minuomav alitsus.ee |
| | eripärasid | | kultuurilise vaba aja | | | | | |
| | väärtustav | | veetmise | | | | | |
| | kultuuriruum | | võimalustega | | | | | |
| 5. Elujõuline ja arenev ettevõtlus | | Majanduslikult aktiivsete ettevõtete suhtarv | | 2022: majanduslikult aktiivsete ettevo tete 3a keskmine arv elaniku kohta on kasvanud „edasijo udnud“ | | 2035: hoida sama taset | | minuomav alitsus.ee |
| 5. Elujõuline ja arenev ettevõtlus | | | Ettevõtlikud koolid | | 2022: Va hemalt | | 2035: Va hemalt | minuomav alitsus.ee |
| | | | omavalitsuses - kas | | u ks | | 30% | |
| | | | omavalitsuse alus- | | omavalitsuse | | omavalitsuse | |
| | | | põhi ja/või | | haridusasutus on | | haridusasutusi | |
| | | | keskharidust | | ma rgisega | | on | |
| | | | osutavates asutustes | | „Ettevo tlik | | ma rgisega | |
| | | | on kasutusel | | kool“ | | „Ettevo tlik | |
| | | | Ettevõtliku kooli | | „baastase“ | | kool“ | |
| | | | põhimõtted | | | | „edasijo udnud“ | |
| 6.Horisontaalsed eesmärgid ja tegevused | | Rahulolu omavalitsuse juhtimisega | | 2022: rahuloluindeksi skoor 70,6 | | 2035: rahuloluindeksi skoor va hemalt 75,0 | | minuomav alitsus.ee |
📎 [Original PDF: RapinaVVK_2024_m9_AK.pdf](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/RapinaVVK_2024_m9_AK.pdf)
# Lisa: Räpina valla hetkeolukord
| Asustusüksus | 2018 | 2020 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Räpina | 2154 | 2133 | 2014 | 1965 |
| Mehikoorma | 209 | 209 | 198 | 197 |
| Veriora | | | 420 | 415 | 371 | 363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Võõpsu | | | 173 | 177 | 153 | 145 |
| Aravu | | | 76 | 74 | 66 | 66 |
| Haavametsa | | | 10 | 10 | 6 | 5 |
| Haavap | ää | | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Himmis | te | | 19 | 20 | 20 | 19 |
| Jaanikes | te | | 51 | 51 | 45 | 41 |
| Jõepera | | | 66 | 69 | 69 | 63 |
| Jõevaar | a | | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Jõeveer | e | | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Kassilaa | ne | | 66 | 62 | 62 | 60 |
| Kikka | | | 23 | 22 | 23 | 23 |
| Kirmsi | | | 20 | 21 | 16 | 16 |
| Koolma | | | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Koolmajärv | | e | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Kullamä | e | | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Kunksill | a | | 15 | 17 | 15 | 15 |
| Kõnnu | | | 45 | 42 | 40 | 44 |
| Köstrim | äe | | 131 | 135 | 146 | 144 |
| Laho | | | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Leevaku | | | 144 | 147 | 138 | 139 |
| Leevi | | | 206 | 203 | 196 | 192 |
| Lihtensteini | | | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Linte | | | 215 | 201 | 203 | 210 |
| Meeksi | | | 85 | 79 | 80 | 80 |
| Meelva | | | 63 | 68 | 66 | 63 |
| Meerap | alu | | 55 | 37 | 37 | 35 |
| Mõtsavaara | | | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Mägiots | a | | 57 | 54 | 45 | 47 |
| Männisa | lu | | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Naha | | | 117 | 115 | 105 | 102 |
| Nohipal | o | | 17 | 17 | 19 | 20 |
| Nulga | | | 67 | 75 | 84 | 85 |
| Pahtpää | | | 90 | 86 | 85 | 84 |
| Parapal | u | | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Pedaspä | ä | | N/A | 13 | 11 | 11 |
| Pindi | | | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Pääsna | | | 30 | 32 | 35 | 35 |
| Raadam | a | | 106 | 117 | 105 | 105 |
| Rahumä | e | | 89 | 84 | 81 | 76 |
| Raigla | | | 122 | 121 | 116 | 111 |
| Ristipal | o | | 218 | 222 | 228 | 229 |
| Ruusa | | | 214 | 220 | 208 | 208 |
| Räpina vald | | | 55 | 15 | 24 | 24 |
| Saarekü | la | | 27 | 23 | 24 | 23 |
| Sarvem | äe | | 16 | 16 | 19 | 17 |
| Sikakur | mu | | 21 | 19 | 20 | 20 |
| Sillapää | | | 118 | 116 | 128 | 121 |
| Soohara | | | 31 | 36 | 34 | 36 |
| Suure-Veerksu | | | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sülgoja | | 40 | 45 | 35 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Süvahavva | | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Timo | | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Toolamaa | | 46 | 52 | 56 | 55 |
| Tooste | | 78 | 76 | 85 | 81 |
| Tsirksi | | 15 | 14 | 18 | 14 |
| Vareste | | 19 | 18 | 15 | 13 |
| Verioramõisa | | 77 | 72 | 81 | 88 |
| Viira | | 15 | 15 | 21 | 20 |
| Viluste | | 112 | 113 | 107 | 104 |
| Vinso | | 9 | 10 | 7 | 7 |
| Võiardi | | 22 | 24 | 28 | 30 |
| Võika | | 20 | 19 | 16 | 17 |
| Võukül | a | 64 | 61 | 58 | 55 |
| Väike-Veerksu | | 39 | 37 | 32 | 31 |
| Vändra | | 31 | 29 | 26 | 25 |
| Nagu jooniselt 3, lk 6 nähtub, on 2023 seisuga proportsionaalselt kõige rohkem lapsi noori (0 | | 15) |
| --- | --- | --- |
| Ruusa ja Leevaku piirkondades. Vanemaealiste (65+) osakaal on kõige suurem Meerapalu ja | | |
| Võõpsu piirkondades. Arvuliselt on kõige rohkem elanike kõigi vanusgruppide lõikes Räpina | | |
| piirkonnas (vt joo | nist 15). | |
| Jooniselt 5 on näha, et suurim arv vallaelanike on vanusegrupis 60 | | | | | 69 ning suhteliselt suur on ka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vanusegrupp 50– | 59. Noorte põlvkond vanuses 20 | | – | 29 on suhteliselt väike. Märgatav on ka meeste | |
| (vanusegrupis 20 | – | 44) märgatavalt suurem arv, võrreldes samaealiste naiste arvuga. Arengukava | | | |
| perioodi ehk järgmise kaheteistkümne aasta vaates järeldub, et Räpina vald on vananeva | | | | | |
| elanikkonnaga vald - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 4 2 | 2 | 2 8 | 6 | 6 2 | 5 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 1 0 | 4 | 8 | | 1 | 7 | 2 | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 6 1 | 4 | 5 1 | 3 | 1 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 4 | 8 | | | | 2 | 2 | 2 1 | 6 | 0 2 | 4 | 0 | | 1 | 5 | 6 1 | 7 | 2 3 | 2 |
| 1 | 2 1 | 1 | 1 4 | 5 | 2 1 | 5 | 4 1 | 7 | 2 1 | 5 | 2 1 | 6 | 2 8 | 0 | 9 1 | 6 | 2 1 | 7 | 2 6 | 2 | 0 | | | | | | 1 | 5 | 6 | 95 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | 70 |
| Demograafiline tööturusurveindeks (5–14-aastaste ja 55–64-aastaste inimeste omavaheline | | |
| --- | --- | --- |
| proportsioon) oli 01.01.2024 | seisuga 0,51 | (Eesti keskmine 0,9), mis näitab, et Räpina valla |
| elanikest siseneb vanuse tõttu järgmistel aastatel tööturule oluliselt vähem inimesi, kui sealt | | |
| lahkub. Siiski on teinud demograafiline tööturusurveindeks viimastel aastatel väikese positiivse | | |
| arengu (vastav väärtus 2021. aastal 0,48). | | |
| | murettekitavad: elanikkond kahaneb ja vananeb. | |
| --- | --- | --- |
| Tööealiste ja noorte arv langeb, sh laste arv. See tähendab vallale vähenevaid maksutulusid. | | |
| Ülalpeetavate määr kogu valla rahvastikust kasvab. Juba praegu moodustavad Räpina valla | | |
| tööealised elanikud üle poole nendest Räpina valla elanikest, kellel on pikaajaline haigus või | | |
| terviseprobleem. Seega on tegelik ülalpeetavate määr veelgi suurem kui tabelis | | toodud: osad |
| tööealised elanikud on ise ülalpeetavad või on nende töövõime vaid osaline. | | |
| | Maakatastrisse kantud katastriüksused - juuli | Kokku | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 2024 | | |
| | omavalitsuse pindala (ha) | | 59 279,8 |
| katastriüksuste arv (tk) | | 7 715 | |
| | katastriüksuste pindala (ha) | | 59 280,02 |
| katastrisse kantud maa (%) | | 100 | |
| | Maareformi käigus moodustatud | ha | | % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | katastriüksused tekkelugude lõikes - | | | | |
| | märts 2024 | | | | |
| | riigi omandis | | 28 130,8 | | 47,5% |
| munitsipaalomandis | | 317,7 | | 0,5% | |
| | eraomandis | | 30 831,5 | | 52,0% |
| | KOKKU | | 59 280 | | 100,0% |
| Jäätmehoolduse korraldust ja arendamist Räpina vallas reguleerib valla jäätmekava 2021 | 2026. |
| --- | --- |
| Jäätmekava täiendab jäätmehoolduseeskiri. Räpina valla jäätmeteket ja selle käitlemist aastatel | |
| 2018 | |
| Aasta | Koguteke (sh kogutud) | Transport sisse | Taaskasutatud | Määratlemata käitlemine | Transport välja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 4775 | 8284 | 9183 | N/A | 4259 |
| 2019 | 5654 | 8987 | 10241 | N/A | 4871 |
| 2020 | 5972,057 | 7674,484 | 12125,160 | 25,280 | 5045,802 |
| 2021 | 7406,354 | 9189,055 | 13061,110 | 2,788 | 6684,732 |
| 2022 | 4355,669 | 6692,562 | 12381,682 | 3,750 | 3699,488 |
| Räpina vald on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Omavalitsus on määranud jäätmeveo | |
| --- | --- |
| piirkonna, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning on korraldanud | |
| avaliku konkursi | jäätmevedaja leidmiseks. Korraldatud jäätmeveoga on Räpina vallas hõlmatud |
| segaolmejäätmed ja paber ning papp. Biolagunevate jäätmete korraldatud jäätmevedu käivitus | |
| alates 01.01.2024. | |
| | 2023 |
| --- | --- |
| Jäätmeveo maht (tonni, ca), sh | 1 031,122 |
| segaolmejäätmed | |
| | 928,172 |
| segapakendid | 11,239 |
| vanapaberi- ja papi jäätmed ning paberi- ja kartongi pakendid | 6,810 |
| biolagunevad jäätmed | 24,520 |
| ehitus- ja lammutussegapraht | 13,740 |
| muud jäätmed | 44,610 |
| biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 2,031 |
| | Teekatete seisukord | | km |
| --- | --- | --- | --- |
| | Teed kokku (km), sh | | 239,6 |
| kõvakattega | | 29,7 | |
| | kruuskattega | | 209,9 |
| kõvakattega teede osatähtsus | | 12,4% | |
| Viimastel aastatel on tehtud mitmeid olulisi investeeringuid vee- ja kanalisatsiooniteenuste | |
| --- | --- |
| kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks: vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | |
| Räpina linnas (sh uute liitumispunktide rajamine), Mehikoorma aleviku ÜVK rekonstrueerimine | |
| ja laiendamine ning reoveepuhasti rekonstrueerimi | ja |
| | Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli Räpina vallas 2023. aasta lõpu |
| --- | --- |
| seisuga 1329 puudega inimest (osakaal rahvastikust 21,97%), sh lapsi 52, tööealisi 479 ning | |
| eakaid 798 (vt Joonis 21).12 | |
| | 625 | 534 | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 479 |
| 52 | 51 | 49 | 52 |
| | koduteenus, väljaspool kodu |
| --- | --- |
| osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, | |
| varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamise teenus, | |
| võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendus- ja järelhooldusteenus ja sotsiaaltoetus. | |
| Lastekaitsealast tegevust korraldab valla lastekaitsetöötaja. Menetletud lastekaitsejuhtumite arv | |
| --- | --- |
| on perioodil 2020 | 2022 märgatavalt vähenenud. Kui 2020. aastal oli neid 20, siis 2022. aastal 9 |
| (vt Tabel 8). | |
| Demograafiline tööturusurveindeks (5–14-aastaste ja 55–64-aastaste inimeste omavaheline | | |
| --- | --- | --- |
| proportsioon) oli 01.01.2024 | seisuga 0,51 | (Eesti keskmine 0,9), mis näitab, et Räpina valla |
| elanikest siseneb vanuse tõttu järgmistel aastatel tööturule oluliselt vähem inimesi, kui sealt | | |
| lahkub. | | |
📎 [Original PDF: RapinaVVK_2024_m9_AK_lisa1.pdf](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/RapinaVVK_2024_m9_AK_lisa1.pdf)
# Lisa: Räpina valla arengukava tegevuskava aastateks 2025-2028
| Tegevused | Teostamise aeg | | | | | Rahastusallikas | Teostaja | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | | Vastutaja | Partnerid |
| 1. Inimest ja loodust arvestav elukeskkond | | | | | | | | |
| 1.1. Avalik ruum ning teenused on kvaliteetsed, elanikkonna vajadusi, tervist ning turvalisust arvestavad | | | | | | | | |
| 1.1.1. Tiheasustusaladel ühisvee ja -kanalisatsiooni renoveerimine ning rajamine vastavalt Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale 2023-2035. | x | | | | | KIKi toetus, valla eelarve | majandusosakond | AS Emajõe Veevärk, AS Põlva Vesi |
| 1.1.2. Teede ja tänavate rekonstrueerimine, rajamine ning teedehoiu taseme parendamine. | x | x | x | x | | Avalike teenuste parendamine, RTK | majandusosakond | Transpordiamet |
| 1.1.3. Jalg- ja kergliiklusteede kavandamine ning arendamine tihedamalt asustatud piirkondades. | x | x | x | x | | RTK | majandusosakond | Transpordiamet |
| 1.1.4. Kalmisturajatiste korrastamine (sh viidastamine) ning ehitamine, HAUDI kasutuselevõtmine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond | Muinsuskaitseamet |
| 1.1.5. Räpina valla soojamajanduse arengukava uuendamine ja seal kavandatud tegevuste elluviimine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond | |
| 1.2. Ressursside kasutamine on vastutustundlik ning läbimõeldud | | | | | | | | |
| 1.2.1. Ressursside taaskasutusse võtmine (riiete puhul Uuskasutuskeskuse buss, toidu puhul toidukapid jms). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, EL programmid-fondid, valla eelarve | majandusosakond | kogukondlikud MTÜ-d |
| 1.2.2. Valla omandis olevate hoonete küttesüsteemide tõhusamaks muutmine ja hoonete tervikuna energiatõhusaks muutmine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, EL programmid-fondid, valla eelarve | majandusosakond | |
| 1.2.3. Energiasäästlike ja innovatiivsete lahenduste kasutusele võtmine taristu renoveerimisel. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, EL programmid-fondid, valla eelarve | majandusosakond | |
| 1.2.4. Valla omandis mitteolevate tühjalt seisvate ja kasutusest väljas olevate hoonete kaardistamine ja lammutamise vajaduse hindamine, jätkutegevuste kavandamine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, EL programmid-fondid, valla eelarve | majandusosakond | |
| 1.2.5. Elektriautode laadimistaristu väljaehitamise toetamine. | | | | x | | riiklikud meetmed, EL programmid-fondid, valla eelarve | majandusosakond | Kliimaministeerium |
| 1.3. Elanikud on keskkonnateadlikud ning hindavad puhast looduskeskkonda | | | | | | | | |
| 1.3.1. Sorteeritud jäätmete kogumise laiendamine suurematesse asustusüksustesse. | x | x | x | x | | KIKi toetus, valla eelarve | majandusosakond | |
| Tegevused | Teostamise aeg | | | | | Rahastusallikas | Teostaja | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | | Vastutaja | Partnerid |
| 1.3.2. Biolagunevate jäätmete käitlemise korraldamine vallas ja komposteerimisväljaku rajamine (Räpina linna). Kõigile valla kalmistutele eraldi konteinerite paigutamine biolagunevate kalmistujäätmete ning segaolmejäätmete kogumiseks. Uute komposteerimisvõimaluste arendamine (nt biogaasijaam). | | x | x | x | | KIKi toetus, valla eelarve | majandusosakond | |
| 1.3.3. Elanike keskkonnateadlikkuse suurendamine (säästva arengu ja keskkonnahoiu põhimõtetest teavitamine). | x | x | x | x | | KIKi toetus, valla eelarve | majandusosakond, haridus- ja kultuuriosakond | |
| 2. Enesearengut võimaldav ja kaasav haridus ning noorsootöö | | | | | | | | |
| 2.1. Räpina valla hariduselu on kvaliteetne ja kaasav; õpitee paindlik ja individualiseeritud; juhtimine koostöine, sh tihe koostöö valdkondade vahel | | | | | | | | |
| 2.1.1. Haridusteenuste ja -taristu teenuste korrastamise kava koostamine. | x | | | | | | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 2.1.2. Haridustaristu renoveerimistööd vastavalt p 2.1.1. otsustele. | x | x | x | x | | | haridus- ja kultuuriosakond, majandusosakond | |
| 2.1.3. Haridus-ja noorsootöötajate motivatsioonipaketi väljatöötamine ja rakendamine (kõrgem töötasu, haridusasutuste juhtide toetamine ja motiveerimine, õpetajatele ja tugispetsialistidele väärtuspakkumine nende Räpina valda tööle meelitamiseks, töökeskkonna arendamine). | | x | x | | | | | |
| 2.1.4. Elukestva õppe koostöö arendamine koostöös erinevate partneritega, teavitamine ja info koondamine erinevatest võimalustest. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | haridusasutused, töötukassa, MAK |
| 2.1.5. Valla keskuses kvaliteetse huvihariduse tagamine ja arendamine. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | huviharidust pakkuvad asutused |
| 2.1.6. Vajaduspõhise õpilastranspordi lahenduse väljatöötamine ja rakendamine (nt nõudepõhine transport). | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus |
| 2.1.7. Koostöö teiste huvihariduse asutuste ja KOVidega huvihariduse võimaldamiseks valdkondades, mida Räpina vallas ei pakuta. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | teised KOVid, huviharidust pakkuvad asutused |
| 2.2.Noorsootöö on noore võimetele ja vajadustele vastav | | | | | | | | |
| 2.2.1. Noorsootöö võrgustiku tegevuse edendamine kolmel suunal: omavaheline koostöö noortevaldkonnas; koostöö sotsiaalvaldkonnaga riskinoorte osas; koostöö üld- ja huviharidusasutustega. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | noorteasutused |
| 2.2.2. Noorte esinduskogu loomise ja edasise töö toetamine. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | noorteasutused |
| 2.2.3. Noorte huvitegevuste mitmekesistamine vastavalt vajadustele, huvidele ja võimetele (vajaduste kaardistamiseks rahuloluküsitluste korraldamine kord aastas, koostöö käivitatava noorte esinduskoguga). | x | x | x | x | | | haridus- ja kultuuriosakond | haridus- ja noorteasutused, Haridus- ja Teadusministeerium |
| Tegevused | Teostamise aeg | | | | | Rahastusallikas | Teostaja | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | | Vastutaja | Partnerid |
| 2.2.4. Noortealgatuste ja -ühenduste tegevustele kaasaaitamine. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | noorteasutused |
| 2.2.5. Noorte kaasamine kohaliku elu küsimustesse ja otsutusprotsessidesse (sh arendustegevuste komisjonidesse), noorte osaluse kvaliteedi suurendamine. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | noorteasutused |
| 2.2.6. Hariduse ja noorsootöö teenuste ligipääsetavuse arendamine – nii liikumispuudega kui muude erivajadustega inimestele. | x | x | x | x | | riigieelave, valla eelarve | majandusosakond | |
| 3. Elanike turvalisust ning vajadusi ja heaolu toetav keskkond | | | | | | | | |
| 3.1. Elaniku vajadusi on võimalikult varajaselt märgatud | | | | | | | | |
| 3.1.1. Eluruumi tagamise teenuse arendamiseks valla omandis olevate eluruumide remontimine ja kohandamine-kaasajastamine, ning vajadusel uute eluruumide rajamine (sh kogukonnapõhise toetatud eluaseme teenuse pakkumiseks). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond, sotsiaalosakond | Sotsiaalministeerium |
| 3.1.2. Teenus- ja päevakeskuste kontseptsiooni arendamine erinevatele sihtrühmadele. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | |
| 3.1.3. Vanemaealiste ja erivajadustega inimeste turvalisuse parendamiseks hätta sattumise märkamise teenuse (sh hädaabinupp) arendamine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | |
| 3.1.4. Kogukonna sidususe toetamine (koolitused, infopäevad, nõustamine) laste ja perede heaolu säilitamiseks ning üksi elavate ja hajaasustuse piirkonnas elavate inimeste iseseisva toimetuleku säilitamiseks. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | |
| 3.2. Elanik on teadlik ning hoolib oma tervisest | | | | | | | | |
| 3.2.1. Terviseedendamise projektides ja programmides osalemine ning tegevuste toetamine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond, haridus- ja kutuuriosakond | |
| 3.2.2. Tervise-, matka- ja spordiradade arendamine ning rajamine. | x | x | x | x | | | majandusosakond | |
| 3.3. Laps, noor ja pere on toetatud | | | | | | | | |
| 3.3.1. Koostöös vastavate asutustega kriisiperede teenuse arendamine (perest eemaldatud lapse paigutamine kohalikku peresse). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | |
| 3.3.2. Vanemahariduse ja vajaduspõhiste nõustamisteenuste võimaldamine, perede aktiveerimine („Imelised aastad“ jt programmid). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | |
| 3.3.3. Mitteõppivate ja -töötavate noorte tagasi toomine töö- ja haridusellu (NGTS tugisüsteem). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | noortekeskused, kogukonnad, Töötukassa |
| 3.3.4. Perede tugiisikute ja peretöötajate teenuse korraldamine (peretugevdustöötaja). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | SOS Lasteküla |
| 3.3.5. Alaealiste õigusrikkumise korral lastele ja peredele toetavate meetmete välja töötamine ja elluviimine (uue teenuse välja arendamine, sh sellega seonduv nõustamine ja koolitus). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | PPA, kohtud |
| Tegevused | Teostamise aeg | | | | | Rahastusallikas | Teostaja | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | | Vastutaja | Partnerid |
| 3.3.6. Laste ja perede heaolu profiili loomine ja tegevuste elluviimine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | sotsiaalosakond | lasteasutused, PPA, SKA, kodanikuühendused |
| 3.4. Elukeskkond on turvaline | | | | | | | | |
| 3.4.1. Elanikkonna kriisivalmiduse teadlikkuse tõstmine, kriisimeeskondade koolitamine ja kogukondade kriisivalmiduse suurendamine. | x | x | x | x | | valla eelarve | kriisikomisjon | Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet |
| 3.4.2. Koostöö arendamine elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks turvalisest liiklus-, tule- ja veeohutusest ning seaduskuulekusest. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond, sotsiaalosakond | Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet |
| 3.4.3. Tuletõrje veevõtukohtade nõutele vastavuses hoidmine ja vajadusel uute rajamine. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond | Päästeamet |
| 3.4.4. Kriisiolukorras toimetulekuks vastava varustuse soetamine vallavalitsuse allasutustele ning töökorras hoidmine (kütus, vesi, ATV-d jm). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond | Kaitseliit, PPA, Päästeamet |
| 3.4.5. Liiklus-, tule- ja veeohutuse pidev parandamine ning ennetustöö teostamine, sh osalemine programmis "Kodud tuleohutuks". | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond | Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet |
| 4. Piirkonna eripärasid väärtustav kultuuriruum | | | | | | | | |
| 4.1. Räpina elanik ja külastaja on huvitatud piirkonnas viibimisest ja hindab kõrgelt pakutavaid teenuseid | | | | | | | | |
| 4.1.1. Turismiinfrastruktuuri ja -objektide korrastamine. | x | x | x | x | | Leader programm, EIS taotlusvoorud, teised meetmed | majandusosakond | Lõuna-Eesti Turismiklaster |
| 4.1.2. Olemasolevate puhke- ja rannaalade parendamine ja arendamine. | x | x | x | x | | Leader programm, teised meetmed | majandusosakond | |
| 4.1.3. Suplus- ja lautrikohtade korrastamine ja parendamine. | x | x | x | x | | Leader programm, teised meetmed | majandusosakond | |
| 4.1.4. Olemasolevate mänguväljakute, vabaõhulavade ja platside korrashoidmine ning vajadusel uute rajamine. | x | x | x | x | | Leader programm, teised meetmed | majandusosakond | |
| 4.1.5. Turismisihtkohtade ja vaatamisväärsuste arendamine (sh viidastamine), infomaterjali koostamine ja jagamine. | x | x | x | x | | Leader programm, teised meetmed | majandusosakond | Lõuna-Eesti Turismiklaster |
| 4.1.6. Strateegilise ja tervikliku sihtkohaturunduse loomine. | x | x | x | x | | Leader programm, teised meetmed | majandusosakond | Lõuna-Eesti Turismiklaster |
| 4.2. Piirkonna eripära säilib ja loob konkurentsieeliseid | | | | | | | | |
| 4.2.1. Kultuuriasutuste reformi läbiviimine (rahvamajade ühtse juhtimise alla viimine). | x | | | | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 4.2.2. Identiteediga seotud ja piirkonnaomaste ürituste ja tegevuste toetamine ning korraldamine, sh Vana-Võrumaa kultuuriruumi ning Peipsiäärse pärimuskultuuri väärtustamine. | x | x | x | x | | valla eelarve, LEADER programm, teised meetmed | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 4.2.3. Sündmuste ja tegevuste läbiviimisel rohelisema mõtteviisi järgimine. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | Sündmuste ja tegevuste korraldajad ja läbiviijad |
| Tegevused | Teostamise aeg | | | | | Rahastusallikas | Teostaja | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | | Vastutaja | Partnerid |
| 4.2.4. Arhitektuuri-, ajaloo- ja muinsuskaitsemälestiste väärtustamine nende säilitamise, korrastamise ja arendamise kaudu. | x | x | x | x | | valla eelarve, LEADER programm, teised meetme | haridus- ja kultuuriosakond, majandusosakond | Mälestiste omanikud, haldajad |
| 4.2.5. Ehitiste ja tehniliste lahenduste kaasajastamine ning funktsionaalsuse tõhustamine, sh rahvamajade heli- ja valgustehnika uuendamine vastamaks vähemalt teatrietenduste ja filmide minimaalsetele nõuetele. | x | x | | | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond, majandusosakond | |
| 4.2.6. Raamatukogude võrgustiku ja funktsionaalsuse tõhustamine ning arendamine multifunktsionaalseteks kogukonnakeskusteks (sh korraldades temaatilisi üritusi, toetades üldist rahvaharidust (sh IT-oskused), pakkudes AIP, printimise jms klassikalisi teenuseid). | x | x | | | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 4.2.7. Mainesündmuse olemasoleva kontseptsiooni uuendamine. | x | x | | | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | kodanikuühendused, turismiettevõtjad |
| 4.2.8. Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi arenduse terviknägemuse elluviimine, sh uue ekspositsiooni loomine. | x | x | x | x | | valla eelarve, LEADER programm, teised meetme | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 4.3. Kogukonnad on kohaliku elu arendajad ja vallale igakülgseks partneriks | | | | | | | | |
| 4.3.1. Kohaliku kogukonna teadlikkuse suurendamine omavalitsuse tegevustest valla kodulehe, sotsiaalmeedia, ajalehe ning kontaktkohtumiste vahendusel. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 4.3.2. Külade ametlike esindajate (külavanemad, külaseltside / MTÜde juhatuste liikmed jt) võrgustiku loomine, nende tegevuste toetamine ja kaasamine arenguprotsessidesse. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 4.3.3. Külaelu edendavatele tegevustele kaasaaitamine ja tehtu tunnustamine, sealjuures toetades koostööd vallasiseselt eri piirkondade vahel. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 4.3.4. Ehitiste, ruumide, vahendite, külakeskuste- ja -platside hooldamine, ajakohastamine ning ruumide ristkasutusse võtmine. | x | x | x | x | | toetusmeetmed, valla eelarve | majandusosakond | |
| 4.3.5. Eripärade (sh miljööväärtuslike alade) esiletoomiseks tegevuste toetamine. | x | x | x | x | | valla eelarve | haridus- ja kultuuriosakond | |
| 5. Elujõuline ja arenev ettevõtlus | | | | | | | | |
| 5.1. Ettevõtted on tugevad ja majandusmuutustega kohanevad | | | | | | | | |
| 5.1.1. Ettevõtjate motiveerimine ja tunnustamine. | x | x | x | x | | valla eelarve | vallavalitsus | |
| 5.1.2. Ettevõtjate ümarlauad, koostöökohtade leidmine, nt vajadusel tööjõu vahetus, kriisisituatsioonis; koostöövõrgustiku loomine. | x | x | x | x | | valla eelarve | vallavalitsus | SA Räpina Inkubatsioonikeskus |
| 5.1.3. Ettevõtetele vajaliku taristu vms välja ehitamiseks administratiivne tugi vallavalitsuse poolt koostöös teiste riigiametitega. Kriiside korral ettevõtete toimimiseks vajalike avalike teenuste tagamine vallavalitsuse poolt. | x | x | x | x | | valla eelarve | vallavalitsus | SA Räpina Inkubatsioonikeskus, Päästeamet, PPA, Kaitseliit, kodanikuühendused |
| Tegevused | Teostamise aeg | | | | | Rahastusallikas | Teostaja | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | | Vastutaja | Partnerid |
| 5.2. Avalikud tugitaristud ja teenused on ettevõtlust toetavad ja soodustavad | | | | | | | | |
| 5.2.1. Turismiettevõtluse arenguks vajalike tingimuste loomine ning turismiettevõtjatega koostöö arendamine – tagatakse võimaluste ja riigiabireeglite piires avaliku taristu toetus. | x | x | x | x | | valla eelarve | vallavalitsus | SA Räpina Inkubatsioonikeskus, kodanikuühendused |
| 5.2.2. Kaugtöökontorite võimaldamine (sobivate ruumide korrastamine, sideühenduse tagamine). | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | majandusosakond | |
| 5.2.3. Koostöö arendajatega infotehnoloogia ja andmeside kvaliteedi parandamiseks. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed | vallavalitsus | |
| 6. Räpina valla teenused on kättesaadavad, mugavad ja tänapäevased | | | | | | | | |
| 6.1.1. Erinevate e-teenuste edasiarendamine ja võimaldamine vallaelanikele mugavate kiiret teenuste pakkumiseks. | x | x | x | x | | riiklikud meetmed, valla eelarve | vallavalitsus | |
| 6.1.2. Rahvusvaheline koostöö soodustamine, sõpruslinnadega kogemuste ja heade praktikate vahetamine, kultuurivahetus. | x | x | x | x | | valla eelarve | vallavalitsus | |
📎 [Original PDF: RapinaVVK_2024_m9_AK_Lisa2.pdf](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/RapinaVVK_2024_m9_AK_Lisa2.pdf)
# Lisa: Räpina valla eelarvestrateegia aastateks 2025-2028
| Olulisemad majandusnäitajad | tegelik | tegelik | prognoos | prognoos | prognoos | prognoos | prognoos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aasta | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SKP jooksevhindades (miljard €) | 37,7 | | 39,2 | 41,6 | 43,8 | 45,9 | 48,1 |
| | | 37,7 | | | | | |
| SKP reaalkasv | | -3,0% | 0,0% | 3,0% | 2,8% | 2,5% | 2,5% |
| SKP nominaalkasv | | 4,6% | 4,1% | 6,2% | 5,1% | 4,8% | 4,8% |
| Tarbijahinnaindeks | | 9,2% | 3,4% | 2,5% | 2,1% | 2,0% | 2,0% |
| Töötuse määr | 6,4% | | 7,2% | 6,7% | 6,3% | 6,2% | 6,1% |
| Keskmine kuupalk (€) | 1833 | | 1944 | 2042 | 2143 | 2246 | 2354 |
| | | 1833 | | | | | |
| Palgakasv | | 11,5% | 6,0% | 5,1% | 5,0% | 4,8% | 4,8% |
| | vanusegrupid | | | | kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0-6 | 7-18 | 19-64 | üle 65 | |
| 01.01.2019 | 297 | 694 | 3944 | 1483 | 6418 |
| 01.01.2020 | 311 | 688 | 3840 | 1512 | 6351 |
| 01.01.2021 | 320 | 681 | 3760 | 1519 | 6280 |
| 01.01.2022 | 324 | 640 | 3690 | 1518 | 6172 |
| 01.01.2023 | 341 | 659 | 3577 | 1546 | 6123 |
| 01.01.2024 | 316 | 667 | 3441 | 1596 | 6020 |
| Põhitegevuse tulud kokku — Maksutulud — sh tulumaks — sh maamaks | 2023 täitmine — 10 606 154 — 5 748 709 — 5 571 917 — 176 792 | 2024 eeldatav täitmine — 11 543 369 — 6 409 000 — 6 216 000 — 193 000 | 2025 eelarve — 11 815 000 — 6 600 000 — 6 400 000 — 200 000 | 2026 eelarve — 12 357 000 — 6 810 000 — 6 600 000 — 210 000 | 2027 eelarve — 12 625 000 — 6 955 000 — 6 740 000 — 215 000 | 2028 eelarve — 13 007 000 — 7 119 000 — 6 900 000 — 219 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh muud maksutulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 595 129 | 711 203 | 630 000 | 650 000 | 670 000 | 695 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 239 487 | 4 401 166 | 4 560 000 | 4 870 000 | 4 970 000 | 5 160 000 |
| sh tasandusfond | 968 222 | 1 445 783 | 1 500 000 | 1 680 000 | 1 700 000 | 1 780 000 |
| sh toetusfond | 2 940 446 | 2 645 383 | 2 720 000 | 2 840 000 | 2 900 000 | 3 000 000 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 330 819 | 310 000 | 340 000 | 350 000 | 370 000 | 380 000 |
| Muud tegevustulud | 22 830 | 22 000 | 25 000 | 27 000 | 30 000 | 33 000 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 10 601 792 | 10 898 406 | 11 040 000 | 11 640 000 | 12 100 000 | 12 325 000 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 266 397 | 1 369 705 | 1 300 000 | 1 340 000 | 1 360 000 | 1 375 000 |
| Muud tegevuskulud | 9 335 395 | 9 528 701 | 9 740 000 | 10 300 000 | 10 740 000 | 10 950 000 |
| sh personalikulud | 5 720 386 | 6 105 438 | 6 240 000 | 6 550 000 | 6 800 000 | 6 950 000 |
| sh majandamiskulud | 3 610 855 | 3 316 434 | 3 500 000 | 3 750 000 | 3 940 000 | 4 000 000 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | | | | | | |
| sh muud kulud | 4 153 | 106 829 | | | | |
| Põhitegevuse tulem | 4 362 | 644 963 | 775 000 | 717 000 | 525 000 | 682 000 |
| Investeerimistegevus kokku | -1 785 541 | -1 041 624 | -682 658 | -889 590 | -584 000 | -629 000 |
| Põhivara müük (+) | 54 612 | 98 000 | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 75 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 675 512 | -2 022 313 | -1 567 218 | -924 590 | -490 000 | -505 000 |
| sh projektide omaosalus | -1 138 440 | -901 624 | -548 658 | -500 477 | -420 000 | -460 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 537 072 | 1 120 689 | 1 018 560 | 189 000 | 70 000 | 45 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -50 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | -505 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antavad laenud (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 2 974 | 2 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Finantskulud (-) | -149 122 | -240 000 | -240 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| Eelarve tulem | -1 781 179 | -396 661 | 92 342 | -172 590 | -59 000 | 53 000 |
| Finantseerimistegevus | 1 012 207 | 157 440 | -309 000 | -395 000 | -303 000 | -243 000 |
| Kohustiste võtmine (+) | 1 573 000 | 900 000 | 491 000 | 425 000 | 400 000 | 460 000 |
| Kohustiste tasumine (-) | -560 793 | -742 560 | -800 000 | -820 000 | -703 000 | -703 000 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -216 388 | 186 229 | 6 342 | -89 590 | 25 000 | 67 000 |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-) | 552 583 | 425 450 | 223 000 | 478 000 | 387 000 | 257 000 |
| sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine) — sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine) — Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks — Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga — sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 153 544 — 4 919 576 | 339 773 — 5 077 016 | 223 000 — 346 115 — 4 768 016 | 478 000 — 256 525 — 4 373 016 | 387 000 — 281 525 — 4 070 016 | 257 000 — 348 525 — 3 827 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 4 766 031 | 4 737 242 | 4 421 900 | 4 116 490 | 3 788 490 | 3 478 490 |
| Netovõlakoormus (%) | 44,9% | 41,0% | 37,4% | 33,3% | 30,0% | 26,7% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 8 484 924 | 9 234 695 | 8 861 250 | 8 649 900 | 8 206 250 | 7 804 200 |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 3 718 892 | 4 497 453 | 4 439 350 | 4 533 410 | 4 417 760 | 4 325 710 |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 9% | 2% | 5% | 2% | 3% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 3% | 1% | 5% | 4% | 2% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,06 |
| Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga) | 2023 täitmine | 2024 eeldatav täitmine | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | | | |
| 02 Riigikaitse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | | | |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 0 | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 3 480 | | | | | |
| 04 Majandus | 615 246 | 0 | 272 000 | 469 590 | 400 000 | 400 000 |
| sh toetuse arvelt | | | 190 000 | 189 113 | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 615 264 | | 82 000 | 280 477 | 400 000 | 400 000 |
| 05 Keskkonnakaitse | | 1 274 256 | 1 138 218 | 220 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | 716 356 | 783 560 | 175 000 | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | 557 900 | 354 658 | 45 000 | | |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 36 000 | 0 | | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh toetuse arvelt | 36 000 | | | | | 10 000 | 10 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | 0 | | | | 20 000 | 20 000 |
| 07 Tervishoid | 20 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 20 000 | | | | | | |
| 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon | 855 492 | 704 333 | | 70 000 | 140 000 | 60 000 | 30 000 |
| sh toetuse arvelt | 377 000 | 404 333 | | 25 000 | 60 000 | 60 000 | 20 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 478 492 | 300 000 | | 45 000 | 80 000 | | 10 000 |
| 09 Haridus | 21 276 | 43 724 | | 87 000 | 70 000 | 0 | 45 000 |
| sh toetuse arvelt | | | | 20 000 | | | 15 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 21 276 | 43 724 | | 67 000 | 70 000 | | 30 000 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 124 000 | 0 | | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 124 000 | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | | 25 000 | | |
| KÕIK KOKKU | 1 675 512 | 2 022 313 | | 1 567 218 | 924 590 | 490 000 | 505 000 |
| sh toetuse arvelt | 537 000 | 1 120 689 | | 1 018 560 | 424 113 | 70 000 | 45 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 1 138 512 | 901 624 | | 548 658 | 500 477 | 420 000 | 460 000 |
| | 2023 täitmine | | 2024 | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve |
| | | | eeldatav | | | | |
| | | | täitmine | | | | |
| 04 Räpina linn, Meeksi mnt rekonstrueerimine | | 0 | | 272 000 | 269 590 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | 190 000 | 189 113 | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | 82 000 | 80 477 | | |
| 04 Teed, tänavad, kergliiklusteed | 615 246 | 0 | | 100 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 615 266 | | | 100 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
| 05 Jäätmejaamad | | 0 | | 0 | 170 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | 150 000 | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | | 20 000 | | |
| 05 Võõpsu aleviku veemajandusprojekt | | 1 023 356 | | 1 138 218 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | 716 356 | | 783 560 | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | 307 000 | | 354 658 | | | |
| 05 Leevi ja Veriora veemajandusprojekt | 722 524 | 250 900 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 360 654 | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 361 870 | 250 900 | | | | | |
| 06 Kalmistud | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh toetuse arvelt | | | | | 10 000 | 10 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 06 Mehikoorma veemajandusprojekt | 335 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 167 423 | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 168 211 | | | | | |
| 06 Viluste biopuhasti | | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | 25 000 | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | 25 000 | | |
| 08 Räpina lossi rekonstrueerimine | | 704 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | 404 333 | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | 300 000 | | | | |
| 08 Leevaku raamatukogu | 855 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 377 000 | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 478 492 | | | | | |
| 08 Räpina linna esindusala | | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | 30 000 | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | 30 000 | | |
| 08 Ruusa puhkeala | | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | 60 000 | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | | | |
| 08 Võõpsu puhkeala | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | 20 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | | | 10 000 |
| 08 Võõpsu raamatukogu | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | 25 000 | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | 25 000 | | | |
| 08 Veriora seikluslinnak | | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | 30 000 | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | 50 000 | | |
| 08 Mehikoorma puhkeala | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | 10 000 | | | |
| 09 Viluste Põhikool, kasutamata 2024 | 21 276 | 43 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | 43 724 | | | | |
| 09 Räpina ÜG koolihoone vundament | | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | | 30 000 | | |
| 09 Viluste PK koolihoone, toolid ja valgustus | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh toetuse arvelt | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | 35 000 | | | |
| 09 Ruusa PK koolihoone katus | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | 20 000 | | |
| 09 Räpina Muusikakool | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | 20 000 | | |
| 09 Räpina Lasteaed Vikerkaar | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| sh toetuse arvelt | | 20 000 | | | 15 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | 22 000 | | | 30 000 |
| 10 Leevi Hooldekodu köök | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | | | | | |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | | | 25 000 | | |
| SA Räpina Kultuurkapital — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 2023 täitmine — 19 370 — 19 000 — 19 616 | 2024 eeldatav täitmine — 20 500 — 20 500 — 20 500 | 2025 eelarve — 20 500 — 20 500 — 20 500 | 2026 eelarve — 20 500 — 20 500 — 20 500 | 2027 eelarve — 20 500 — 20 500 — 20 500 | 2028 eelarve — 20 500 — 20 500 — 20 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevustulem | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | | | | | | |
| Eelarve tulem | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | | | | | | |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | 246 | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 18 389 | 18 389 | 18 389 | 18 389 | 18 389 | 18 389 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SA Räpina Inkubatsioonikeskus — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega — Põhitegevustulem — Investeerimistegevus kokku (+/-) | 2023 täitmine — 736 788 — 118 470 — 15 870 — 237 057 — 15 870 — 499 731 | 2024 eeldatav täitmine — 197 690 — 110 800 — 195 610 — 2 080 — -2 080 | 2025 eelarve — 200 000 — 110 000 — 197 000 — 3 000 — -3 000 | 2026 eelarve — 200 000 — 110 000 — 198 000 — 2 000 — -2 000 | 2027 eelarve — 210 000 — 110 000 — 205 000 — 5 000 — -5 000 | 2028 eelarve — 215 000 — 110 000 — 213 000 — 2 000 — -2 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eelarve tulem | 499 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | -495 897 | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 4 110 | | | | | |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 276 | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 8 212 | 8 212 | 8 212 | 8 212 | 8 212 | 8 212 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SA Veriora Noortekas — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 2023 täitmine — 97 161 — 93 316 — 140 075 | 2024 eeldatav täitmine — 91 300 — 81 300 — 91 000 | 2025 eelarve — 91 500 — 85 000 — 91 000 | 2026 eelarve — 95 000 — 85 000 — 94 000 | 2027 eelarve — 98 000 — 85 000 — 97 600 | 2028 eelarve — 100 000 — 85 000 — 99 999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevustulem | -42 914 | 300 | 500 | 1 000 | 400 | 1 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | | | | | | |
| Eelarve tulem | -42 914 | 300 | 500 | 1 000 | 400 | 1 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -31 060 | 300 | 500 | 1 000 | 400 | 1 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 11 854 | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 26 675 | 26 975 | 27 475 | 28 475 | 28 875 | 28 876 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SA Räpina Saun — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 2023 täitmine — 47 546 — 24 929 — 6 956 — 38 517 — 6 956 | 2024 eeldatav täitmine — 42 000 — 20 000 — 40 000 | 2025 eelarve — 43 000 — 20 000 — 43 000 | 2026 eelarve — 46 000 — 20 000 — 44 000 | 2027 eelarve — 47 000 — 20 000 — 46 000 | 2028 eelarve — 48 000 — 20 000 — 47 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevustulem | 9 029 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 500 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | | | | | | |
| Eelarve tulem | 9 029 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 500 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 9 029 | 2 000 | | 2 000 | 1 000 | 500 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 5 000 | 5 500 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| AS Räpina Haigla — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega — Põhitegevustulem — Investeerimistegevus kokku (+/-) — Eelarve tulem — Finantseerimistegevus (-/+) — Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) — Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) — Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 2023 täitmine — 1 928 957 — 218 199 — 63 900 — 1 840 366 — 218 199 — 63 900 — 88 591 — 88 591 — 88 591 | 2024 eeldatav täitmine — 1 956 000 — 280 000 — 1 950 000 — 6 000 — 6 000 — 6 000 — 6 000 | 2025 eelarve — 1 966 000 — 283 000 — 1 960 000 — 6 000 — 6 000 — 6 000 — 12 000 | 2026 eelarve — 1 975 000 — 287 000 — 1 974 000 — 1 000 — 1 000 — 1 000 — 13 000 | 2027 eelarve — 2 000 000 — 293 000 — 1 998 000 — 2 000 — 2 000 — 2 000 — 15 000 | 2028 eelarve — 2 000 000 — 300 000 — 1 998 000 — 2 000 — 2 000 — 2 000 — 17 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SA Räpina Sadamad ja Puhkealad — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega — sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 2023 täitmine — 101 114 — 40 525 — 6 909 — 111 120 — 6 909 | 2024 eeldatav täitmine — 111 500 — 38 000 — 111 000 | 2025 eelarve — 125 600 — 38 000 — 125 000 | 2026 eelarve — 133 500 — 38 000 — 133 000 | 2027 eelarve — 145 000 — 38 000 — 144 000 | 2028 eelarve — 155 000 — 38 000 — 153 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevustulem | -10 006 | 500 | 600 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | | | | | | |
| Eelarve tulem | -10 006 | 500 | 600 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | | | | | | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -10 006 | 500 | 600 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | | 500 | 1 100 | 1 600 | 2 600 | 4 600 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | | | | | | |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud) — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 2023 täitmine — 2 837 301 — 514 439 | 2 418 990 — 550 600 | 2024 — eeldatav — täitmine | 2025 eelarve — 2 446 600 — 556 500 | 2026 eelarve — 2 470 000 — 560 500 | 2027 eelarve — 2 520 500 — 566 500 | 2028 eelarve — 2 538 500 — 573 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 2 293 116 | 2 408 110 | | 2 436 500 | 2 463 500 | 2 511 100 | 2 531 999 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 218 199 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevustulem | 544 185 | 10 880 | | 10 100 | 6 500 | 9 400 | 6 501 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | 0 | -2 080 | | -3 000 | -2 000 | -5 000 | -2 000 |
| Eelarve tulem | 544 185 | 8 800 | | 7 100 | 4 500 | 4 400 | 4 501 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | -495 897 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 60 664 | 8 800 | | 7 100 | 4 500 | 4 400 | 4 501 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | 12 376 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 53 276 | 62 076 | | 69 176 | 73 676 | 78 076 | 82 577 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis | 1 080 | 1 010 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 0,0% | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Põhitegevuse tulud kokku — Põhitegevuse kulud kokku | 2023 täitmine — 12 710 817 — 12 162 270 | 2024 eeldatav täitmine — 13 411 759 — 12 755 916 | 2025 eelarve — 13 705 100 — 12 920 000 | 2026 eelarve — 14 266 500 — 13 543 000 | 2027 eelarve — 14 579 000 — 14 044 600 | 2028 eelarve — 14 972 000 — 14 283 499 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevustulem | 548 547 | 655 843 | 785 100 | 723 500 | 534 400 | 688 501 |
| Investeerimistegevus kokku | -1 785 541 | -1 043 704 | -685 658 | -891 590 | -589 000 | -631 000 |
| Eelarve tulem | -1 236 994 | -387 861 | 99 442 | -168 090 | -54 600 | 57 501 |
| Finantseerimistegevus | 516 310 | 157 440 | -309 000 | -395 000 | -303 000 | -243 000 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -155 724 | 195 029 | 13 442 | -85 090 | 29 400 | 71 501 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | 564 959 | 425 450 | 223 000 | 478 000 | 387 000 | 257 000 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 206 820 | 401 849 | 415 291 | 330 201 | 359 601 | 431 102 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 4 918 496 | 5 076 006 | 4 768 016 | 4 373 016 | 4 070 016 | 3 827 016 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 4 711 675 | 4 674 156 | 4 352 724 | 4 042 814 | 3 710 414 | 3 395 913 |
| Netovõlakoormus (%) | 37,1% | 34,9% | 31,8% | 28,3% | 25,5% | 22,7% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 10 168 654 | 10 729 407 | 10 278 825 | 9 986 550 | 9 476 350 | 8 983 200 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 5 456 979 | 6 055 251 | 5 926 101 | 5 943 736 | 5 765 936 | 5 587 287 |
📎 [Original PDF: RapinaVVK_2024_m9_eelarvestrat.pdf](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/RapinaVVK_2024_m9_eelarvestrat.pdf)
# Lisa: Räpina arengukava küsitluse kokkuvõte
| 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | | 10 | | | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | 34 | | 2 | 1 | | 1 | 0 | 3 |
| 11 | | 4 | 0 | | 19 | | | 5 | 4 |
| 12 | | 33 | | 1 | 9 | | 7 | 7 | |
| 7 | 1 | 4 | | 17 | | | 19 | | 7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 18 | | | 20 | | 2 | 1 | | 11 | |
| 8 | 1 | 7 | | 2 | 4 | | 14 | | 12 | |
| 12 | | | 22 | | 16 | | 16 | | 9 | |
| 16 | | | 24 | | | 20 | | 9 | | 5 |
| | 18 | | 28 | | 22 | | 8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 17 | 18 | | 19 | | 9 | 10 | |
| 2 | 10 | | 23 | | 13 | | 6 | |
| 9 | | 23 | | 16 | | 4 | | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | 2 | 16 | | 9 | 5 | | |
| 5 | 23 | | 21 | | 9 | | 3 | |
| 8 | | 2 | 4 | 24 | | | 5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | | | 29 | 19 | | 9 | | 5 |
| 1 | 5 | | 24 | 24 | 12 | | | 4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 8 | 1 | 4 | | 13 | | 5 | |
| 5 | | 18 | | | 15 | | | 3 |
| 3 | 7 | | 15 | | 12 | | 4 | |
| 17 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 14 | | | 14 |
| | | 7 7 | |
| | 2 1 3 4 | 5 5 | |
📎 [Original PDF: RapinaVVK_2024_m9_AK_lisa4.pdf](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/RapinaVVK_2024_m9_AK_lisa4.pdf)
**volikogu esimees**
Peeter Sibul
2024-12-31
Räpina valla arengukava 2035
original version Text at this date