por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en los Decretos 325 del 3 de febrero de 2010 y 1849 del 26 de mayo de 2010
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJ PROY | ORD SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | |||||||
| TOTAL | 47.000.000.000 | 47.000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 47.000.000.000 | 47.000.000.000 | ||||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 47.000.000.000 | 47.000.000.000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 47.000.000.000 | 47.000.000.000 | ||||||
| 630 | 1000 | 79 | NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS – PRONE – (LEY 859 DE 2003) REGION NACIONAL. | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||||
| 630 | 1000 | 80 | SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULO 45, LEY 1151 DE 2007) REGION NACIONAL | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | |||||||
| 630 | 1000 | 83 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA E IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | |||||||
| 630 | 1000 | 84 | PREVENCION Y ATENCION DE DESSAASTRES NATURALES O SITUACIONES DE CALAMIDAD PUBLICA REGION NACIONAL | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | |||||||
| SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||||||
| TOTAL | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | |||||||
| SECCION : 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION : 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION : 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION : 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |||||||
| TOTAL | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVIOCIOS | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIESTES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||||
| SECCION; 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION; 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION; 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION; 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |||||||
| TOTAL | 72.883.000.000 | 72.883.000.000 | ||||||||
| A. | 37.248.996.436 | 37.248.996.436 | ||||||||
| UNIDAD 150101 | UNIDAD 150101 | UNIDAD 150101 | UNIDAD 150101 | |||||||
| GESTION GENERAL | 8.996.000.000 | 8.996.000.000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.996.000.000 | 3.996.000.000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERECNIAS | 3.996.000.000 | 3.996.000.000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.996.000.000 | 3.996.000.000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCAIS – PREVIO CONCEPTO DGPPN | 3.996.000.000 | 3.996.000.000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3.996.000.000 | 3.996.000.000 | |||||||
| UNIDAD 150103 | UNIDAD 150103 | UNIDAD 150103 | UNIDAD 150103 | |||||||
| EJERCITO | 3.476.996.436 | 3.476.996.436 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3.476.996.436 | 3.476.996.436 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3.476.996.436 | 3.476.996.436 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3.476.996.436 | 3.476.996.436 | |||||||
| UNIDAD 150101 | UNIDAD 150101 | UNIDAD 150101 | UNIDAD 150101 | |||||||
| ARMADA | 9.300.000.000 | 9.300.000.000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5.300.000.000 | 5.300.000.000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||||
| UNIDAD 150103 | UNIDAD 150103 | UNIDAD 150103 | UNIDAD 150103 | |||||||
| FUERZA AEREA | 12.476.000.000 | 12.476.000.000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12.476.000.000 | 12.476.000.000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 12.476.000.000 | 12.476.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12.476.000.000 | 12.476.000.000 | |||||||
| UNIDAD 150111 | UNIDAD 150111 | UNIDAD 150111 | UNIDAD 150111 | |||||||
| SALUD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||||
| C INVERSION | 55.634.005.564 | 55.634.005.564 | ||||||||
| UNIDAD150103 | UNIDAD150103 | UNIDAD150103 | UNIDAD150103 | |||||||
| EJERCITO | 25.635.003.564 | 25.635.003.564 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 25.635.003.564 | 25.635.003.564 | |||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSAS Y SEGURIDAD | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | ||||||
| 211 | 100 | 2 | ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | |||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 13.635.003.564 | 13.635.003.564 | ||||||
| 211 | 101 | 3 | ADQUISICION DE MUNICION | 13.635.003.564 | 13.635.003.564 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 13.635.003.564 | 13.635.003.564 | |||||||
| UNIDAD 150104 | UNIDAD 150104 | UNIDAD 150104 | UNIDAD 150104 | |||||||
| ARMADA | 5.840.000.000 | 5.840.000.000 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4.840.000.000 | 4.840.000.000 | |||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 4.840.000.000 | 4.840.000.000 | ||||||
| 211 | 100 | 42 | IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA A NIVEL NACIONAL | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.890.000.000 | 1.890.000.000 | |||||||
| 211 | 100 | 43 | ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL | 2.950.000.000 | 2.950.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.950.000.000 | 2.950.000.000 | |||||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1.000.000.000 | 1000.000.000 | |||||||
| 212 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSAS Y SEGURIDAD | 1.000.000.000 | 1000.000.000 | ||||||
| 212 | 100 | 4 | MANTRENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||||
| UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | |||||||
| UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | UNIDAD 150105 FUERZA AEREA | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS PROPIOS DEL SECTOR | 211 | ||||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 4.159.000.000 | 4.159.000.000 | ||||||
| 211 | 100 | 60 | ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTINSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL | 4.159.000.000 | 4.159.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4.159.000.000 | 4.159.000.000 | |||||||
| SECCION : 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION : 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION : 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION : 1601 POLICIA NACIONAL | |||||||
| TOTAL | 27.117.000.000 | 27.117.000.000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 24.320.000.000 | 24.320.000.000 | ||||||||
| UNIDAD 160101 | UNIDAD 160101 | UNIDAD 160101 | UNIDAD 160101 | |||||||
| GESTION GENERAL | ||||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1.847.000.000 | 1.847.000.000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4.847.000.000 | 4.847.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4.847.000.000 | 4.847.000.000 | |||||||
| 3 | 3 | TRANSFERENCIAS DE PREVENSION Y SEGURIDAD SOCIAL | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 10.023.000.000 | 10.023.000.000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 9.033.000.000 | 9.023.000.000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9.023.000.000 | 9.023.000.000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | BONOS PENSIONALES | 500.000.000 | 500.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500.000.000 | 500.000.000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 0 | CUOTAS PARTES PENIONALES | 500.000.000 | 500.000.000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500.000.000 | 500.000.000 | |||||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 2.989.000.000 | 2.989.000.000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 2.989.000.000 | 2.989.000.000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2.989.000.000 | 2.989.000.000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4.989.000.000 | 4.988.000.000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 4.989.000.000 | 4.988.000.000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4.989.000.000 | 4.988.000.000 | |||||||
| UNIDAD 160102 | UNIDAD 160102 | UNIDAD 160102 | UNIDAD 160102 | |||||||
| SALUD | 1.473.000.000 | 1.473.000.000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1.473.000.000 | 1.473.000.000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1.473.000.000 | 1.473.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1.473.000.000 | 1.473.000.000 | |||||||
| C. INVERSION | 2.797.000.000 | 2.797.000.000 | ||||||||
| UNIDAD 160101 | UNIDAD 160101 | UNIDAD 160101 | UNIDAD 160101 | |||||||
| GESTION GENERAL | 2.797.0000.000 | 2.797.0000.000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2.797.000.000 | 2.797.0000.000 | |||||||
| 221 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2.797.0000.000 | 2.797.0000.000 | ||||||
| 221 | 101 | 3 | ADQUISICION PARA LA POLICIA DE LOS REPUESTOS AERONAUTICOS Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION BASES AEREAS DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL | 2.797.0000.000 | 2.797.0000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.797.0000.000 | 2.797.0000.000 | |||||||
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | |||||||
| TOTAL | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | ||||||||
| 520 | ADMINSITRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | |||||||
| 520 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | ||||||
| 520 | 1100 | 108 | APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | |||||||
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | |||||||
| TOTAL | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| 650.000.000 | 650.000.000 | |||||||||
| UNIDAD 210101 | UNIDAD 210101 | UNIDAD 210101 | UNIDAD 210101 | |||||||
| GESTION GENERAL | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||||
| 530 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||
| 530 | 500 | 10 | FORMULACION DE LA PLANEACION Y POLITICA PETROLERA NACIONAL MME | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||||
| SECCION 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| TOTAL | 39.169.000.000 | 39.169.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 39.169.000.000 | 39.169.000.000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | UNIDAD 240101 | UNIDAD 240101 | UNIDAD 240101 | |||||||
| GESTION GENERAL | 38.669.000.000 | 38.669.000.000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIXACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 35.669.000.000 | 35.669.000.000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 35.669.000.000 | 35.669.000.000 | ||||||
| 520 | 600 | 15 | PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSOCION Y RENOVACIOON DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL REGIONAL NACIONAL | 35.669.000.000 | 35.669.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 35.669.000.000 | 35.669.000.000 | |||||||
| 630 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||||
| 630 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | ||||||
| 630 | 606 | 2 | MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||||||
| 630 | 606 | 3 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECUERSOS DEL TESORO | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||||||
| UNIDAD 240104 | UNIDAD 240104 | UNIDAD 240104 | UNIDAD 240104 | |||||||
| SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | 500.000.000 | 500.000.000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 500.000.000 | 500.000.000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 500.000.000 | 500.000.000 | ||||||
| 520 | 600 | 1 | APOYO FORTALECIMIENTO SUPERVISION VIGILADOS POR SUPER TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (PREVIO CONCEPTO DNP) | 500.000.000 | 500.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500.000.000 | 500.000.000 | |||||||
| SECCIOION : 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||||||
| TOTAL | 30.971.585.763 | 30.971.585.763 | ||||||||
| C. INVERSIÓN | 30.971.585.763 | 30.971.585.763 | ||||||||
| 111 | CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | |||||||
| 111 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | ||||||
| 111 | 601 | 178 | ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL DE LA SABANA DE BOGOTA | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 14.971.585.763 | 14.971.585.763 | |||||||
| 113 | 601 | RED TROPICAL NACIONAL | 14.971.585.763 | 14.971.585.763 | ||||||
| 113 | 601 | 319 | MAJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA OCCIDENTE NACIONAL | 2.485.075.763 | 2.485.075.763 | |||||
| 111 | 601 | 178 | ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL DE LA SABANA SANTA FE DE BOGOTA | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | |||||||
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR RED TRONCAL NACIONAL | 14.971.585.763 | 14.971.585.763 | ||||||||
| 113 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | ||||||||
| 113 | 601 | 319 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA OCCIDENTE NACIONAL | 2.485.075.763 | 2.485.075.763 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2.485.075.763 | 2.485.075.763 | |||||||
| 113 | 601 | 320 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA SUR NACIONAL | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||||
| 113 | 601 | 321 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA ORINOQUIA REGION ORINOQUIA | 2.486.510.763 | 2.486.510.763 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2.486.510.763 | 2.486.510.763 | |||||||
| 113 | 601 | 322 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA CENTRO ORIENTE | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||||
| 113 | 601 | 323 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA NORTE NACIONAL | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |||||||
| SECCION 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | |||||||
| TOTAL | 3.253.649.855 | 3.253.649.855 | ||||||||
| C. INVERSION | 3.253.649.855 | 3.253.649.855 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3.253.649.855 | 3.253.649.855 | |||||||
| 111 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 3.253.649.855 | 3.253.649.855 | ||||||
| 111 | 608 | 504 | CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO PREVIO CONCEPTO DNP | 3.253.649.855 | 3.253.649.855 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3.253.649.855 | 3.253.649.855 | |||||||
| SECCION : 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION : 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION : 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION : 2701 RAMA JUDICIAL | |||||||
| TOTAL | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | ||||||||
| SECCION :3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION :3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION :3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION :3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | |||||||
| TOTAL | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||||
| UNIDAD : 320101 | UNIDAD : 320101 | UNIDAD : 320101 | UNIDAD : 320101 | |||||||
| GESTION GENRAL | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||||
| 670 | APOYO | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||||
| 670 | 1200 | INTERSUBSECTORAIL SANEAMIENTO BASICO | ||||||||
| 670 | 1200 | 1 | IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||||
| SECCION : 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVIVIENDA | SECCION : 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVIVIENDA | SECCION : 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVIVIENDA | SECCION : 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVIVIENDA | |||||||
| TOTAL | 44.000.000.000 | 44.000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 44.000.000.000 | 44.000.000.000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCRA PROPIA DEL SECTOR | 34.000.000.000 | 34.000.000.000 | |||||||
| 111 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 34.000.000.000 | 34.000.000.000 | ||||||
| 111 | 1402 | 2 | IMPLEMENTACION MICROPOYECTOS DE INTERES SOCIAL – NACIONAL VINCULADOS A SUBSIDIO DE VIVIENDA EN ESPECIE | 34.000.000.000 | 34.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 32.415.990.000 | 32.415.990.000 | |||||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION NO ESPECIFICA AUTORIZADOS | 1.584.010.000 | 1.584.010.000 | |||||||
| 670 | APOYO | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |||||||
| 670 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | ||||||
| 670 | 1402 | 1 | ESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MACROPROYECTOS URBANOS ENLAS CIUDADES COLOMBIANAS – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |||||
| 10 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |||||||
| SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | |||||||
| TOTAL | 5.525.000.000 | 5.525.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 5.525.000.000 | 5.525.000.000 | ||||||||
| UNIDAD : 330101 | UNIDAD : 330101 | UNIDAD : 330101 | UNIDAD : 330101 | |||||||
| GESTION GENRAL | 5.525.000.000 | 5.525.000.000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 200.000.000 | 200.000.000 | |||||||
| 111 | 709 | ARTE Y CULTURA | 200.000.000 | 200.000.000 | ||||||
| 111 | 709 | 3 | AMPLICIACION FISICA , MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DSE COLOMBIA | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESOTRO | 200.000.000 | 200.000.000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||||
| 113 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||||
| 113 | 709 | 4 | REESTRUCTURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||||
| 211 | ADQUISCION Y/O PRODUCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 686.000.000 | 686.000.000 | |||||||
| 211 | 709 | ARTE Y CULTURA | 585.000.000 | 585.000.000 | ||||||
| 211 | 709 | 1 | IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGIA, | |||||||
| 211 | 709 | 1 | IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGÍCA, ADQUISICION, DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORÍA Y CAPACITACION DE TECNOLOGÍA INFORMATICAS PARA MINICULTURA - GG | 500.000.000 | 5000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500.000.000 | 5000.000.000 | |||||||
| 211 | 709 | 31 | ADQUISICION Y RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE | 186.000.000 | 186.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 186.000.000 | 186.000.000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1.740.000.000 | 1.740.000.000 | |||||||
| 310 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1.740.000.000 | 1.740.000.000 | ||||||
| 310 | 709 | 80 | ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DIFUSUION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||||
| 310 | 709 | 123 | IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL | 65.000.000 | 65.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS SDEL TESORO | 65.000.000 | 65.000.000 | |||||||
| 310 | 709 | 130 | IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION GERSTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS | 200.000.000 | 200.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200.000.000 | 200.000.000 | |||||||
| 310 | 709 | 131 | IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL | 175.000.000 | 175.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 175.000.000 | 175.000.000 | |||||||
| 310 | 709 | 132 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINSTRACION DEL ESTADO | 150.0000.000 | 150.000.000 | |||||||
| 520 | 709 | ARTE Y CULTURA | 150.000.000 | 150.000.000 | ||||||
| 520 | 709 | 15 | RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||||
| 520 | 709 | 18 | APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL | 50.000.000 | 50.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50.000.000 | 50.000.000 | |||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 50.000.000 | 50.000.000 | |||||||
| 620 | 709 | ARTE Y CULTURA | 50.000.000 | 50.000.000 | ||||||
| 620 | 709 | 2 | DISTRIBCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y LA INVESTION | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||||
| 650 | CAPITALIZACION | 1.249.000.000 | 1.249.000.000 | |||||||
| 650 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1.249.000.000 | 1.249.000.000 | ||||||
| 650 | 709 | 5 | ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA COLOMBIANA | 249.000.000 | 249.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 249.000.000 | 249.000.000 | |||||||
| 650 | 709 | 7 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A LA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||||
| SECCION : 3304 ARCHIVO GENERAL DE NACION | SECCION : 3304 ARCHIVO GENERAL DE NACION | SECCION : 3304 ARCHIVO GENERAL DE NACION | SECCION : 3304 ARCHIVO GENERAL DE NACION | |||||||
| TOTAL | 500.000.000 | 5000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 500.000.000 | 5000.000.000 | ||||||||
| 221 | ADQUISCION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,. MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||||
| 221 | 709 | ARTE Y CULTURA | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||
| 221 | 709 | 1 | RENOVACION E IMPLEMENTACION DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACION EN EL ARCHIVO GENRAL DE LA NACION | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 400.000.000 | 400.000.000 | |||||||
| 310 | 709 | ARTE Y CULTURA | 41.631.191 | 41.631.191 | ||||||
| 310 | 709 | 5 | IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA | 41.631.191 | 41.631.191 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 41.631.191 | 41.631.191 | |||||||
| 310 | 1602 | CULTURA | 358.368.809 | 358.368.809 | ||||||
| 310 | 1602 | 1 | PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO | 358.368.809 | 358.368.809 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 358.368.809 | 358.368.809 | |||||||
| SECCION : 3306 INSTITUTO COLMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION : 3306 INSTITUTO COLMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION : 3306 INSTITUTO COLMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION : 3306 INSTITUTO COLMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | |||||||
| TOTAL | 438.000.000 | 438.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 438.000.000 | 438.000.000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 438.000.000 | 438.000.000 | |||||||
| 310 | 708 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 438.000.000 | 438.000.000 | ||||||
| 310 | 708 | 135 | ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACIÓN Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACIÓN FISICA | 438.000.000 | 438.000.000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 438.000.000 | 438.000.000 | |||||||
| SECCION : 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION : 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION : 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION : 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | |||||||
| TOTAL | 300.000.000 | 300.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 300.000.000 | 300.000.000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||||
| 113 | 709 | ARTE Y CULTURA | 300.000.000 | 300.000.000 | ||||||
| 113 | 709 | 1 | ADECUACION MEJORAMIENTO, MANTENIENTO, Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||||
| SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO | |||||||
| TOTAL : | 7.537.603.281 | 7.537.603.281 | ||||||||
| C. INVERISION | 7.537.603.281 | 7.537.603.281 | ||||||||
| UNIDAD : 350101 | UNIDAD : 350101 | UNIDAD : 350101 | UNIDAD : 350101 | |||||||
| GESTION GERNERAL | 7.537.603.281 | 7.537.603.281 | ||||||||
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | ||||||||
| 111 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | ||||||
| 111 | 200 | 501 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL (PREVIO CONCEPTO DNP) | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||||
| 330 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 63.352.800 | 63.352.800 | |||||||
| 310 | 206 | TURISMO | 63.352.800 | 63.352.800 | ||||||
| 310 | 206 | 13 | ASITENCIA TECNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL | 63.352.800 | 63.352.800 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 63.352.800 | 63.352.800 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ARGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2.474.250.481 | ||||||||
| 520 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 692.000.000 | 692.000.000 | ||||||
| 520 | 200 | 2 | APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A NIVL NACIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 592.000.000 | 592.000.000 | |||||
| 520 | 200 | 2 | 1 | ASESORIA Y ASITENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LOS PLANES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD NACIONAL | 592.000.000 | 592.000.000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 592.000.000 | 592.000.000 | |||||||
| 520 | 200 | 5 | APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A NIVEL NACIONAL | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||||
| 520 | 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 1.782.250.481 | 1.782.250.481 | ||||||
| 520 | 201 | 4 | IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FUMIPYME | 1.782.250.481 | 1.782.250.481 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.782.250.481 | 1.782.250.481 | |||||||
| SECCION :3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION :3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION :3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION :3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | |||||||
| TOTAL | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||||
| 221 | ADQUISION Y/O PRESTACION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS ADMINSTRATIVOS | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||||
| 221 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | ||||||
| 221 | 300 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL ICBF | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 | |||||||
| 320 | 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 | ||||||
| 320 | 1501 | 150 | APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA A NIVEL NACIONAL | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS TESORERIA | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA , APLICADA Y ESTUDIOS | 600.000.000 | 600.000.000 | |||||||
| 410 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 600.000.000 | 600.000.000 | ||||||
| 410 | 300 | 6 | ESTUDIOS SOCIALDES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR, LA GESTION INSTITUCIONAL | 600.000.000 | 600.000.000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 600.000.000 | 600.000.000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA DIVULGACUION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400.000.000 | 400.000.000 | |||||||
| 510 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 400.000.000 | 400.000.000 | ||||||
| 510 | 300 | 3 | CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF | 400.000.000 | 400.000.000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 400.000.000 | 400.000.000 | |||||||
| SECCION 33901 DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION | SECCION 33901 DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION | SECCION 33901 DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION | SECCION 33901 DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION | |||||||
| TOTAL | 13.852.000.000 | 13.852.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 13.852.000.000 | 13.852.000.000 | ||||||||
| UNIDAD 390101 | UNIDAD 390101 | UNIDAD 390101 | UNIDAD 390101 | |||||||
| GESTION GENARAL | 13.852..000.000 | 13.852..000.000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | |||||||
| 410 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | ||||||
| 410 | 1000 | 12 | INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 6.852.000.000 | 6.852.000.000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6.852.000.000 | 6.852.000.000 | ||||||
| 630 | 1000 | 1 | APOYO A LA FINANCIACION DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ARTÍCULO 26 LEY 1286 DE 2009 FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS A NIVEL NACIONAL | 6.852.000.000 | 6.852.000.000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 6.852.000.000 | 6.852.000.000 | |||||||
| Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJ PROY | ORD SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
| SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |||||||
| TOTAL | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCAIS CORRIENTES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCAIS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||||
| SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | |||||||
| TOTAL | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| UNIDAD : 210101 | UNIDAD : 210101 | UNIDAD : 210101 | UNIDAD : 210101 | |||||||
| GESTION GENERAL | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||||
| 221 | 207 | MINERIA | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||
| 221 | 207 | 2 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||||
| SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | |||||||
| TOTAL | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||||
| 670 | APOYO | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | |||||||
| 670 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||
| 670 | 1200 | IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||
| 14 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECÍFICA | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | |||||||
| SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | |||||||
| TOTAL | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||||
| UNIDAD 360111 | UNIDAD 360111 | UNIDAD 360111 | UNIDAD 360111 | |||||||
| INSTITUTO DE SEGUROS SOCILAES | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | FINANCIACION PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES - ART. 113 LEY 100 DE 1993 | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | |||||||
| SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |||||||
| TOTAL | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERCIAS AL SECTOR PUBLICO | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 47 | RECURSOS A TRANFERIR A LA NACION | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | |||||||
| TOTAL APLAZAMIENTO | 434.064.555.699 | 25.000.000.000 | 459.064.555.699 | |||||||
| Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION | Artículo 2º. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJ PROY | ORD SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
| SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |||||||
| TOTAL | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCAIS CORRIENTES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCAIS – DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1.867.716.800 | 1.867.716.800 | |||||||
| SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | |||||||
| TOTAL | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| UNIDAD : 210101 | UNIDAD : 210101 | UNIDAD : 210101 | UNIDAD : 210101 | |||||||
| GESTION GENERAL | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||||
| 221 | 207 | MINERIA | 650.000.000 | 650.000.000 | ||||||
| 221 | 207 | 2 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 650.000.000 | 650.000.000 | |||||||
| SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | |||||||
| TOTAL | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||||
| C. INVERSION | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||||
| 670 | APOYO | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | |||||||
| 670 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||
| 670 | 1200 | IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | ||||||
| 14 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECÍFICA | 4.000.000.000 | 4000.000.000 | |||||||
| SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | |||||||
| TOTAL | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||||
| UNIDAD 360111 | UNIDAD 360111 | UNIDAD 360111 | UNIDAD 360111 | |||||||
| INSTITUTO DE SEGUROS SOCILAES | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | FINANCIACION PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES – ART. 113 LEY 100 DE 1993 | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 427.546.838.899 | 427.546.838.899 | |||||||
| SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |||||||
| TOTAL | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERCIAS AL SECTOR PUBLICO | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 47 | RECURSOS A TRANFERIR A LA NACION | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | |||||||
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